Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0110/17 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,14 € | 06.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0093/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 422,64 € | 03.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/17 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | -39,66 € | 06.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/17 | monitory do učebne INF | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 418,98 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/17 | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 336,00 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0120/17 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 289,78 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/17 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 600,00 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 29,92 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/17 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 155,46 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 129,60 € | 03.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/17 | servis kotolne | Športové gymnázium | 17337020 | REGULATERM s.r.o | 35694858 | 52,80 € | 23.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/17 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 196,15 € | 23.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/17 | servis vozidla Wč. | Športové gymnázium | 17337020 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 1 300,38 € | 17.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/17 | IT materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 462,69 € | 19.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/17 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 168,00 € | 18.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/17 | obuv, ošatenie - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 332,12 € | 22.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/17 | zneškodnenie odpadu šj | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 19,80 € | 22.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/17 | náhradné diely | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 66,60 € | 22.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/17 | publikácia šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 22.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0079/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 812,01 € | 03.04.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 02.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 02.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 02.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/17 | predplatné publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 59,16 € | 04.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 97,21 € | 04.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 81,85 € | 05.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 05.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 06.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 565,14 € | 08.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra |