Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0120/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 67,81 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 102,67 € | 07.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 32,54 € | 04.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 57,31 € | 08.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 57,82 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 63,23 € | 08.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 70,33 € | 06.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 71,81 € | 05.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 75,12 € | 31.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 64,14 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 68,16 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/19 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 60,80 € | 08.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/19 | telefónne poplatky | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 78,06 € | 09.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/19 | telefónne poplatky | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 64,58 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/19 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 77,16 € | 10.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/19 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 59,36 € | 20.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/19 | telefónne poplatky | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 58,58 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/19 | telefónne poplatky | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 110,12 € | 22.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/19 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 68,00 € | 07.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/19 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 71,38 € | 10.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/19 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 65,94 € | 30.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 70,58 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/20 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 62,20 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/20 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 60,41 € | 09.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/20 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 53,87 € | 07.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/20 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 57,08 € | 09.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/20 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 64,34 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/20 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 52,24 € | 04.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/20 | telefónne poplatky | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 66,49 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/17 | oprava chladiaceho boxu | Športové gymnázium | 17337020 | Štefan Pernecký | 22642374 | 85,00 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra |