Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0306/18 tabule s názvom školy Športové gymnázium 17337020 kanovits media 44599285 204,96 € 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0016/19 výroba + tlač roll up Športové gymnázium 17337020 kanovits print s.r.o 46019031 128,40 € 31.01.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 vyhotovenie roll up s vlastnou mechanikou Športové gymnázium 17337020 kanovits print s.r.o 46019031 66,00 € 29.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0314/19 zdravotné služby počas športového Župného dňa Športové gymnázium 17337020 Záchranná zdravotná služba Bratislava 17336210 600,00 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0035/20 volejbalové lopty Športové gymnázium 17337020 OWO 36842559 387,08 € 05.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0329/19 technické zabezpečenie na športovom Župnom dni Športové gymnázium 17337020 Atletický zväz Bratislavy 31797539 90,00 € 21.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0393/19 učebný materiál pre DŽU Športové gymnázium 17337020 TENER Slovakia s.r.o 35738308 500,00 € 05.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFSJ/0048/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 GASTRO STAR 36831867 1 489,62 € 14.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0079/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 GASTRO STAR 36831867 53,35 € 01.04.2020 01.05.2020 Faktúra
DFSJ/0078/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 GASTRO STAR 36831867 224,65 € 01.04.2020 01.05.2020 Faktúra
DFBV/0293/19 pracovné kalendáre 2020 Športové gymnázium 17337020 Nová Práca s.r.o. 35733594 66,55 € 02.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0034/17 aktualizácia k programu šj Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 39,24 € 14.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0039/17 čipové kľúče Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 115,20 € 15.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0230/17 čipové kľúče - šj Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 384,00 € 13.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0034/18 aktualizácia programu šj Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 39,24 € 20.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFBV/0204/18 čipové kľúče na obedy Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 192,00 € 05.09.2018 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0222/18 terminál k čipovému systému Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 378,00 € 26.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0172/19 aktualizácia programu pre šj Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 39,24 € 17.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 čipové kľúče - šj Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 384,00 € 18.06.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0405/19 čipové kľúče Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 134,40 € 09.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0031/20 aktualizácia programu šj Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 39,24 € 14.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0196/19 práce na realizáciu vodovodného potrubia k nápojov.čeriču Športové gymnázium 17337020 Tamara Horváthová 47666391 220,00 € 03.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0037/17 kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 60,48 € 15.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0055/17 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 82,13 € 02.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0099/17 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 83,54 € 04.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0130/17 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 97,21 € 04.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0150/17 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 85,99 € 29.05.2017 02.06.2017 Faktúra
DFBV/0176/17 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 92,27 € 29.06.2017 03.07.2017 Faktúra
DFBV/0202/17 nájom kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 79,08 € 26.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0220/17 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 76,66 € 28.08.2017 05.09.2017 Faktúra