Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0414/19 voda - vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 298,68 € 13.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0431/19 zneškodnenie biologického odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 85,80 € 13.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0412/19 čistiace a hygienické potreby pre šj Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 480,77 € 13.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0410/19 klávesnica, toner, konektor Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 81,45 € 12.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0407/19 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 71,38 € 10.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0408/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 10.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0413/19 publikácia Športové gymnázium 17337020 TAKTIK vydavateľstvo 45258767 39,60 € 10.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0406/19 učebné pomôcky - ŠG Športové gymnázium 17337020 DIONY SPORTS 28646959 347,27 € 10.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0401/19 prenájom Športové gymnázium 17337020 Gymnastické centrum 4225403 6 000,00 € 09.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0402/19 publikácia Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 5,00 € 09.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0403/19 zdroj Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 88,10 € 09.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0404/19 učebné pomôcky Športové gymnázium 17337020 EDUCAPLAY 44889780 109,80 € 09.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0405/19 čipové kľúče Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 134,40 € 09.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0398/19 prenájom hala HUŠ Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 489,60 € 07.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0399/19 prenájom hala ovál Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 787,50 € 07.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0400/19 hala, regenerácia Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 2 393,28 € 07.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0395/19 servis vozidla - M benz Vito Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 841,60 € 06.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0396/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 771,12 € 06.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0397/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 269,63 € 06.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFSJ/0279/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 136,63 € 06.12.2019 28.12.2019 Faktúra
DFBV/0389/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 66,00 € 05.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0390/19 prenájom Športové gymnázium 17337020 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 2 500,00 € 05.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0391/19 prenájom Športové gymnázium 17337020 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 1 500,00 € 05.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0392/19 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 129,40 € 05.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0393/19 učebný materiál pre DŽU Športové gymnázium 17337020 TENER Slovakia s.r.o 35738308 500,00 € 05.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0394/19 publikácie Športové gymnázium 17337020 Slovenská pošta 36631124 208,57 € 05.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0386/19 oprava kanalizácie Športové gymnázium 17337020 VEMAPOS 35829613 5 940,00 € 04.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0387/19 procesor, usb panel, audio panel Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 433,00 € 04.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFSJ/0272/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 107,70 € 02.12.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0273/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 110,80 € 02.12.2019 28.12.2019 Faktúra