Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4837
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0121/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 343,43 € | 17.05.6018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/24 | OLO | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 6 665,44 € | 12.08.2025 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0018/24 | Objednávame 3 balenia servítky KAMIKO XPR PREMIUM N4 re školskú kuchyňu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 117,60 € | 04.04.2024 | 13.04.2024 | Objednávka | |||||
VO/0017/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17157633 objednávame u Vás čistiace prostriedky pre školu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 797,97 € | 28.03.2024 | 13.04.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0066/24 | Tlačiareň 3D | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ADATEX, s.r.o. | 34134719 | 1 836,60 € | 27.03.2024 | 13.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0067/24 | Micro:bit a robotika | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 1 507,11 € | 27.03.2024 | 13.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0068/24 | príslušenstvo 3D tlačiareň | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 987,82 € | 27.03.2024 | 13.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0014/24 | Objednávame v zmysle ponuky 3D tlačiareň. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ADATEX, s.r.o. | 34134719 | 1 836,60 € | 27.03.2024 | 13.04.2024 | Objednávka | |||||
VO/0015/24 | Objednávame príslušenstvo Micro:bit a robotika. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 1 507,11 € | 27.03.2024 | 13.04.2024 | Objednávka | |||||
VO/0016/24 | Objednávame príslušenstvo k 3D tlačiarni. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 987,82 € | 27.03.2024 | 13.04.2024 | Objednávka | |||||
DFSJ/0127/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 69,47 € | 25.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0116/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 361,87 € | 22.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0126/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 199,65 € | 21.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0125/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 92,18 € | 20.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0124/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 532,52 € | 20.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0115/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 151,41 € | 20.03.2024 | 07.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VO/0013/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17157183 vedúcej školskej kuchyne objednávame čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 548,51 € | 19.03.2024 | 13.04.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0064/24 | LK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 9 000,00 € | 19.03.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0122/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 265,35 € | 18.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0123/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 150,55 € | 18.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |