Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5345

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0102/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 760,64 € 15.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0104/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 233,20 € 15.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0106/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 284,88 € 15.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0093/24 oprava strechy-nevyhnutná oprava Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy s.r.o. 51325489 19 240,80 € 15.03.2024 14.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0101/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 3 473,66 € 14.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0103/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 458,18 € 14.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0089/24 servisné práce - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Gastropredaj plus s.r.o. 53066723 210,00 € 14.03.2024 14.04.2024 Faktúra
DFSJ/0097/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 408,24 € 13.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0100/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 608,33 € 13.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0099/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 402,25 € 13.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0098/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 494,21 € 13.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0087/24 čistiace potreby-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 2 737,22 € 13.03.2024 14.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0096/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 48,40 € 12.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0092/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 151,39 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0095/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 305,86 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0091/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 231,00 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0093/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 149,20 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0094/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 438,10 € 08.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0073/24 teplo 2/2024-vyúčtovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 336,98 € 07.03.2024 14.04.2024 Faktúra
DFBV/0081/24 rekonštrukcia OST výmenníková stanica tepla Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ekoterm s.r.o. 36704296 93 377,30 € 01.03.2024 03.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra