Faktúry
Počet záznamov: 4694
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0039/17 | opr.kuch stroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sloboda Ján Gastroservis | 40217990 | 69,60 € | 17.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | za pos.služby počítačovej siete SANET obd.1-3/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | vymena pneum. a olej a udržba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 408,96 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | lieky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 23,33 € | 13.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/21 | predplatné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 353,40 € | 23.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | elekt.energia 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 432,31 € | 10.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | teplo 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 210,00 € | 01.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/17 | školenie 28.2.2017-odm.zam. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 79,80 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | protokol-maturitná skúška | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 42,16 € | 20.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | tep.energia 3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 650,00 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/20 | odvoz bioodpad 1/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/21 | informačné služby 2/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 25.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | toner, tlačiareň, externý disk | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 1 023,60 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | služba-správa, prevádzka TEZ 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 01.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/24 | odvoz odpadu -pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vladimír Bán-Sity Kont | 43446949 | 350,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0041/17 | zrážková voda 1/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 302,59 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | pracovná obuv,dámske a pánske nohavice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SLOVEX-Štefan Vacula | 43287247 | 124,50 € | 23.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | služba za 3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | ubytovanie 35 ks Gym. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CK MAGURA, s.r. | 36427403 | 3 850,00 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/21 | tonery | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 23,76 € | 23.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | mobil 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 100,00 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | bioodpad 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 14.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/24 | odvoz odpadu -pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vladimír Bán-Sity Kont | 43446949 | 350,00 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0042/17 | vymena zim.pneumatik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 41,83 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/18 | za ubytovanie a stravu lyž.kurzu od 11.2.-16.2.2018-Gymnázium | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CK MAGURA, s.r. | 36427403 | 4 200,00 € | 26.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | materiál spotrebné normy a receptúry pre ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ballux,spol.s r.o. | 46065385 | 51,80 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | Skipasy 5 dni-35ks/40,-€/ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ORAVA SKIPARK. a.s. | 44716028 | 1 400,00 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/21 | nájom kopírky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,83 € | 26.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | predplatné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 309,00 € | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | vypracovanie ohlásenie odpadu 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 99,00 € | 14.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra |