Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4806

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0012/19 vodné a stočné Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 367,78 € 30.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0012/20 vyučt.tep.energ.12/2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 514,66 € 14.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0012/21 členské DOFE/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko, o.z. 42418232 155,00 € 27.01.2021 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0012/22 plyn r.2021 vyúčtovanie-dobropis, storno Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 13.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFBV/0012/23 toner Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 494,16 € 20.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0012/24 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 678,84 € 17.01.2024 11.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0013/17 Papier A4-100bal. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs 36922161 258,00 € 18.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0013/18 šľapky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARTRA s.r.o. 31594689 36,14 € 29.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFBV/0013/19 prenájom a tlač 6122 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 118,15 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0013/20 mobil 1/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 30,00 € 14.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0013/21 nájom kopírky, tlač Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 64,32 € 27.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0013/22 obrus do ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Dimex-Slovensko s.r.o. 36373991 128,00 € 14.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFBV/0013/23 servisné práce, soľ tabletová Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Gastropredaj plus s.r.o. 53066723 298,80 € 20.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0013/24 plyn-vyúčtovanie 2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 610,13 € 15.01.2024 11.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0014/17 plyn 1/17 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 479,00 € 18.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0014/18 lieky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CITYPHARM s r.o. 31369154 102,67 € 29.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFBV/0014/19 za službu 1/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 150,00 € 31.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0014/20 mobil 1/20 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 30,00 € 14.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0014/21 teplo 12/2020 vyúčtovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -223,00 € 14.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0014/22 plyn 1/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 98,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Faktúra
DFBV/0014/23 vstupenky-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Petőfi Irodalmi Múzeum 15321161 139,51 € 24.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/24 prac.odev,obuv Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ľubica s.r.o. 50982516 625,39 € 19.01.2024 11.02.2024 Faktúra
DFBV/0015/17 telefon 12/16 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71,50 € 19.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0015/18 kanc.papier 125 bal Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs 36922161 322,50 € 31.01.2018 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0015/19 za službu 2/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 150,00 € 04.02.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0015/20 lieky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CITYPHARM s r.o. 31369154 54,67 € 15.01.2020 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0015/21 plyn 12/2020 vyúčtovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -729,31 € 14.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0015/22 vodné,stočné,zrážková 1/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 496,19 € 14.01.2022 27.01.2022 Faktúra
DFBV/0015/23 knižná publikácia-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 OZ Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli PT 42183499 200,00 € 25.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0015/24 plyn-1/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 300,00 € 22.01.2024 11.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra