Faktúry
Počet záznamov: 4736
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0016/17 | čistáreň | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov s.r.o. | 47361964 | 74,30 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | čist.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 1 198,78 € | 30.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | tep.energia febr.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 810,00 € | 01.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | služba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 51,83 € | 16.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | vodné,stočné,zrážková 1/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 440,70 € | 28.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | služba-správa, prevádzka TEZ 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 17.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | darčeková poukážka-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Panta Rhei,s.r.o. | 0079 | 200,00 € | 25.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/24 | pomocný materiál-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 48,20 € | 22.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0017/17 | odpad-11/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 79,58 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | školenie verejné obstarávanie v roku 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 74,00 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | za plyn2/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 206,00 € | 04.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/20 | odvoz bioodpad | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | plyn 2/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 01.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/22 | práva používania rok 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 22,32 € | 18.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | školenie-PAM online | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/24 | Prototyp okna | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Drevoprogres Plus s.r.o. | 44278829 | 3 589,20 € | 24.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0018/17 | odpad.12/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 79,58 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | stravné1/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 120,60 € | 31.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | stravné 1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 395,70 € | 06.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/20 | toner Epson 2 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 157,82 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | ročný členský poplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/22 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 161,93 € | 20.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 548,50 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/24 | kanc.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 1 620,30 € | 26.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0019/17 | vodné a stočné 12/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 309,83 € | 25.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | tep.energ.2/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 270,00 € | 02.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | telefon za 1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,56 € | 06.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | plyn za 1/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 166,00 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | predplatne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 309,00 € | 02.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | plyn r.2021 vyúčtovanie-dobropis, storno | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 20.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra |