Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4736

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0016/17 čistáreň Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov s.r.o. 47361964 74,30 € 23.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0016/18 čist.potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs 36922161 1 198,78 € 30.01.2018 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0016/19 tep.energia febr.2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 6 810,00 € 01.02.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0016/20 služba Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 51,83 € 16.01.2020 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0016/21 vodné,stočné,zrážková 1/2021 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 440,70 € 28.01.2021 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0016/22 služba-správa, prevádzka TEZ 1/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ekoterm s.r.o. 36704296 120,00 € 17.01.2022 27.01.2022 Faktúra
DFBV/0016/23 darčeková poukážka-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Panta Rhei,s.r.o. 0079 200,00 € 25.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0016/24 pomocný materiál-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RAABE Slovensko s.r.o 35908718 48,20 € 22.01.2024 11.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0017/17 odpad-11/16 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 POP palivo s.r.o. 47451432 79,58 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0017/18 školenie verejné obstarávanie v roku 2018 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROEKO s.r.o. 35900831 74,00 € 31.01.2018 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0017/19 za plyn2/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 206,00 € 04.02.2019 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0017/20 odvoz bioodpad Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 43,20 € 17.01.2020 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0017/21 plyn 2/2021 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 98,00 € 01.02.2021 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0017/22 práva používania rok 2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Solitea Slovensko a.s. 36237337 22,32 € 18.01.2022 27.01.2022 Faktúra
DFBV/0017/23 školenie-PAM online Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 60,00 € 30.01.2023 17.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/24 Prototyp okna Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Drevoprogres Plus s.r.o. 44278829 3 589,20 € 24.01.2024 11.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0018/17 odpad.12/16 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 POP palivo s.r.o. 47451432 79,58 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0018/18 stravné1/18 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 120,60 € 31.01.2018 10.02.2018 Faktúra
DFBV/0018/19 stravné 1/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 1 395,70 € 06.02.2019 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0018/20 toner Epson 2 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 157,82 € 17.01.2020 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0018/21 ročný členský poplatok Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 SANET 17055270 33,00 € 01.02.2021 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0018/22 nájom kopírky, tlač Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 161,93 € 20.01.2022 27.01.2022 Faktúra
DFBV/0018/23 kancelárske potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 548,50 € 30.01.2023 17.02.2023 Faktúra
DFBV/0018/24 kanc.potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IMI Trade s.r.o. 31565531 1 620,30 € 26.01.2024 11.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0019/17 vodné a stočné 12/16 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 309,83 € 25.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0019/18 tep.energ.2/18 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 7 270,00 € 02.02.2018 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0019/19 telefon za 1/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,56 € 06.02.2019 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0019/20 plyn za 1/20 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 166,00 € 17.01.2020 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0019/21 predplatne Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. 35730129 309,00 € 02.02.2021 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0019/22 plyn r.2021 vyúčtovanie-dobropis, storno Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 20.01.2022 28.01.2022 Faktúra