Faktúry
Počet záznamov: 4736
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0027/20 | skipasy 15osob | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OMNITRADE a.s. | 35724633 | 600,00 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | obal na obedy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 414,00 € | 05.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | tonery | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 799,39 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | teplo 1/2023-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 927,56 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/24 | členský poplatok na rok 2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0028/17 | telefon 1/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,98 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | kancel.materiál | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 129,04 € | 09.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | za prednostné vybavenie reklamácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | ubytovanie a stravovanie 15x110,- | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | FIBAVA, s.r.o. Oščadnica | 52104133 | 1 650,00 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/21 | oprava, výmena batérie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 90,00 € | 05.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/22 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 432,00 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | komunalny odpad I.Q/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 725,36 € | 31.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/24 | spracovanie účtovníctva 1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0029/17 | za posk.služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AIESEC Bratislava | 31744435 | 240,00 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/18 | ubytovanie 10 osob na lyž.výcv. od 4.2.2018-do 10.2.2018 ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Tatiana Krečmerová | 34751939 | 1 150,00 € | 11.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | tepelnej energ.2/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 200,00 € | 03.02.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/21 | vypracovanie ohlásenia odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,60 € | 05.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/22 | vysokotlakové čistenie kanal.potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 512,82 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | el.energia 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 239,54 € | 09.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/24 | kontrola hydrantu, has.prístrojov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 143,00 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0030/17 | ochrannú obuv | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 245,53 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | za skipasy na vleky pre žiakov počas lyžiarskeho výcviku od 4.2. do 10.2.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SKI ČERTOV JAVORNIKY s.r.o. | 36343315 | 350,00 € | 11.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/19 | toaletny papier,mydlo.uterak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 162,72 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/20 | za plyn2/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 166,00 € | 04.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/21 | teplo 2/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 210,00 € | 05.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/22 | obedy 1/2022, 734ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 394,60 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | kancelárske potreby-skartovač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 106,79 € | 06.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/24 | bioodpad 1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0031/17 | ubytovanie 44 osob od 12.2.17-17.2.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CK MAGURA, s.r. | 36427403 | 5 280,00 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |