Faktúry
Počet záznamov: 4806
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0197/19 | toner HP Q5949A6 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 144,00 € | 18.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | Skipasy 5 dni-35ks/40,-€/ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ORAVA SKIPARK. a.s. | 44716028 | 1 400,00 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | opr.kuch stroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 108,96 € | 08.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | lieky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 102,67 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/19 | oprava umývačka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 50,00 € | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/18 | Gastronádoba GV02/1-65 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sloboda Ján Gastroservis | 40217990 | 150,00 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/19 | Dodánie kuch.zariadenia: 1.Univerzálny robot RE 22 60l,prislušenstvo 2.Krájač zeleniny CL 52-400V, a prisluš, 3.Plynová smažiaca panvica 4.Umývačka riadu priebežná 5.Sporák kombinovaný 80x90x90 cm | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 23 605,20 € | 16.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/19 | soľ tabletová 25 kg.-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 25,00 € | 13.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/17 | kancel.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 1 087,93 € | 25.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/19 | DVD Bezpečne na bicykli SK 1 ks, CD Na ceste pozor 5 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TERRA GRATA, n.o. | 37954989 | 47,00 € | 11.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/17 | sklenár.git. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 20,36 € | 23.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/19 | Toner Toshiba Estudio 120 2 ks, Toner HP CE410x/305 kom 1 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 146,76 € | 10.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/17 | Papier A4 Proxima/Danube 125 bal. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 322,50 € | 16.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/18 | Súprava šk.stôl Titan Plus 2-m.+2xstolička Saxana II.stup.tmavozel.farby 7+1ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SKOLEX spol.s r.o. | 31396763 | 996,10 € | 05.09.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/17 | aSc Rozvrhy 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 11.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/19 | za natieračské práce ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 4 500,00 € | 06.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/17 | stravné listky a pošt.pouk. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Duprint s r.o. | 35961635 | 203,20 € | 23.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/17 | sada tycí,záves 6 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 89,94 € | 27.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | ubytovanie a stravovanie 15x110,- | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | FIBAVA, s.r.o. Oščadnica | 52104133 | 1 650,00 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | ubytovanie od.3.2.2019 do 9.2.2019 35 osob | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Tatiana Krečmerová | 34751939 | 4 200,00 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/17 | Toner 2ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 41,63 € | 27.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/18 | Objednávame si u Vás toner black,cyan,magenta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 192,00 € | 18.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/18 | Rozvrhy 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 25.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/17 | sedátko Duroplast,pánt kov,ventil napúšť.1/2 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 67,54 € | 16.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/18 | video vrátnik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Safe Guard s.r.o. | 35710977 | 1 267,67 € | 06.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/17 | servis na chladničky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TIBIFRIG-Tibor fehér | 17733197 | 141,60 € | 23.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/18 | program JA apl.ekonómia-školský rok 2018/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JA sLOVENSKO.N.O. | 42166292 | 30,00 € | 29.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/17 | preprava osôb-Senec-Bratislava-košice a späť. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | L+L BUS,s.r.o. | 46859071 | 520,00 € | 29.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/18 | Gogen Power Bank 2 000mAh 10ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 47,08 € | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/17 | obhliadka závady,čistenie kanalizačného potrubia,čerpanie odpadovej vody | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 258,17 € | 29.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra |