Faktúry
Počet záznamov: 4736
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0238/19 | Výstražná tabuľa klzká podľah 12 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 187,92 € | 29.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/19 | Laminátor fellowes saturn A3,poradač 5ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 464,16 € | 19.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/19 | toner 16 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 672,96 € | 27.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/19 | Valec SAMSUNG MLT-R116/M2825 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 293,92 € | 29.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/20 | toner Epson 2 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 157,82 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/20 | čist.potreby ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 93,29 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/20 | Papier A4 Danube 125 bal. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 366,00 € | 11.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/20 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 874,25 € | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/20 | cistiace potreby pre SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 226,88 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/20 | cistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 126,50 € | 20.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/20 | hygienicke potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 356,40 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/20 | DRO-Dávkovač NEXA | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 67,20 € | 15.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/20 | DRO-Spirigel Complete 750ml-nápl do dezinf.12ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 155,52 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/20 | Teplomer bezkontaktný 2 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 156,00 € | 27.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/20 | hygienicke potreby/Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 460,37 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/20 | cistiace potreby/ Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 459,00 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/20 | dezinfekcny material Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 59,64 € | 29.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/20 | hygienicke potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 6,24 € | 16.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/20 | cistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 459,65 € | 11.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/20 | kancelarske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 228,66 € | 31.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/20 | kancelarske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 4,61 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/20 | cistiace potreby - SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 011,24 € | 16.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/20 | utierky, dezinf. ruky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 228,60 € | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/20 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 69,60 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/20 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 155,52 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/20 | cistiace potreby-Covid19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 199,44 € | 15.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/20 | kancelarske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 371,28 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/20 | dezinfekcia priestorov Covid19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 194,65 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/20 | dezinfekcia priestorov Covid | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 410,92 € | 02.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/21 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 152,70 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra |