Faktúry
Počet záznamov: 4736
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0103/20 | bezkontaktný klúč 150ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 729,60 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/20 | servis a licenc 10/2020-9/2021 SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 778,80 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/21 | oprava, výmena batérie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 90,00 € | 05.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/21 | servisná podpora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 72,00 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/21 | servisná podpora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 9,00 € | 08.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/21 | servisná licenčná zmluva-software, služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 814,80 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | inštalácia a kofigurácia SW | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 129,00 € | 06.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | servisná podpora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 38,40 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/22 | bezkontaktný klúč-čip | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 1 510,80 € | 03.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/22 | servisná podpora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 68,05 € | 26.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/22 | servisná podpora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 38,40 € | 19.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/17 | kancelársky stôl 2ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Veracomp Slovakia s.r.o. | 50096958 | 160,00 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/19 | obrazy 13 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VENZU | 01772040 | 49,30 € | 16.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | Konzultácia-MZDY | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 27,00 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/17 | za prednostné vybavenie reklamácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 09.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/17 | za službu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 14.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/18 | Aplikačné a systémové konzultácie/BSK pož.dokl./ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 08.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/18 | školenia MZDY | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/18 | za prednostné vybavenie reklamácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 27.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | za prednostné vybavenie reklamácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/19 | služba mzdy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 04.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/19 | Aplikačné a syst.konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 05.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/19 | školenie PAM | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/19 | Aplikačné a systémové konzult.PAM | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 18.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 28.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/20 | aplikacne a systemove konzultacie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 10.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | za lyžiarsky výcvik od 11.3.-15.3.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VDK s.r.o. | 36629201 | 5 250,00 € | 18.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/23 | digitalna učebná pomôcka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Varia Print OS s.r.o. | 47352256 | 48,00 € | 14.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0149/20 | podlaharske prace | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V.P. RENT, s. r. o. | 44097492 | 2 442,00 € | 05.08.2020 | 07.08.2020 | Faktúra |