Faktúry
Počet záznamov: 4694
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0416/17 | uhorky,cukor, marhule, hrášok,viš.a sliv.kompot, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 497,95 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0415/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 91,80 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0415/17 | chlieb.pšen.raž.krájaný, vianočka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 302,10 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0414/17 | tvaroh hrudkový | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 247,99 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0413/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 058,24 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0413/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 394,92 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0412/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 841,50 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0412/17 | pomaranč,slivkový čaj,cestoviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 425,00 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0411/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 140,71 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0411/17 | hrozienka,múka, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,75 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0410/17 | maslo,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 349,25 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0409/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 428,17 € | 05.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0409/17 | mrkva,cibuľa,rajčiny,cesnak,citróny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 499,63 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0408/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 280,94 € | 05.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0408/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 229,90 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0407/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 604,50 € | 05.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0407/17 | tvarohový dezert | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 336,02 € | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0406/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 345,07 € | 04.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0406/17 | paradajková omáčka,bulgur,ryža,olej, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 564,90 € | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0405/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 258,72 € | 03.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0405/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 344,85 € | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0404/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 159,90 € | 04.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0404/17 | mliečný nápoj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 526,82 € | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0403/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 290,40 € | 04.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0403/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 262,27 € | 20.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0402/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 485,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0402/17 | maslo,jogurt,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 389,46 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0401/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 135,42 € | 30.11.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0401/17 | kakao,slivkový lekvár,múka,horčica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 299,33 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0400/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 338,15 € | 30.11.2023 | 07.01.2024 | Faktúra |