Faktúry
Počet záznamov: 4736
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0400/17 | rama,hranolky,obaľovaný karfiol | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 697,44 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0399/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 384,86 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0399/17 | mrkva,cibuľa,zeler,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 74,90 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0398/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 477,40 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0398/17 | zemiaky,karfiol,chren,pomaranče | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 915,12 € | 23.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0397/23 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 753,11 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0397/17 | uhorky,tvaroh,cukor,chrénik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 509,51 € | 15.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0396/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 420,48 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0396/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 487,58 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0396/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 379,50 € | 15.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0395/23 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 357,78 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0395/22 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 326,04 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0395/17 | mrkva,zeler,cesnak,banány, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 218,14 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0394/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 108,90 € | 29.11.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0394/22 | zelenina -ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 363,12 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0394/17 | citrón,višňa,sirup,šošovica,ovocné pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 820,07 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0393/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 907,00 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0393/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 329,51 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0393/19 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 384,21 € | 31.12.2019 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0393/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 261,64 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0392/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 172,12 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0392/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 240,36 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0392/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 205,73 € | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0391/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 354,24 € | 27.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0391/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 250,25 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0391/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 446,16 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0391/17 | mraz.treska,jogurt | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 747,86 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0390/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 705,69 € | 27.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0390/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 350,20 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0390/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 279,48 € | 18.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra |