Faktúry
Počet záznamov: 4736
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0376/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 429,00 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0376/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 1 051,01 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0376/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 352,80 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0376/18 | zelenina a ovocie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 494,22 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0376/17 | olej manka maslová | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 47,93 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0375/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 213,56 € | 11.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0375/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 99,00 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0375/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 278,45 € | 06.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0375/18 | horčica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 7,34 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0375/17 | lečo,horčica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,31 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0374/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 618,40 € | 16.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0374/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 634,57 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0374/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 345,36 € | 06.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0374/18 | mlieko, múka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 126,18 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0374/17 | maslo,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 180,48 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0373/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 586,30 € | 16.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0373/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 452,48 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0373/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 186,68 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0373/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 266,10 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0373/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 515,46 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0372/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 198,36 € | 16.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0372/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 383,07 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0372/19 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 296,70 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0372/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 20,90 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0372/17 | Bulgur extra,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 212,96 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0371/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 746,44 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0371/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 429,00 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0371/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 210,46 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0371/18 | Superveggie SPECIAL 900 g,paprika sladká | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 197,28 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0371/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 963,39 € | 27.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra |