Faktúry
Počet záznamov: 4736
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0370/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 823,04 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0370/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 99,00 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0370/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 234,52 € | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0370/17 | jablká,mandarinkyzemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 247,70 € | 27.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0369/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 440,04 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0369/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 101,33 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0369/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 153,22 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0369/18 | majoránka,rezance | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 287,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0369/17 | morčacie prsia,kurča | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 375,14 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0368/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 737,50 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0368/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 306,00 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0368/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 414,46 € | 02.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0368/18 | jablko s ovocnym podielom,bulgur | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 467,52 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0368/17 | zemiakové lokše | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 265,50 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0367/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 651,36 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0367/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 094,05 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0367/19 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 57,41 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0367/18 | mrkvia-jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 471,87 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0367/17 | zemiakové lokše | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 265,50 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0366/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 849,36 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0366/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 521,50 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0366/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 288,42 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0366/18 | ryža,cukor,múka,olej,uhorky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 678,46 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0366/17 | chlieb raž.krajaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 233,12 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0365/23 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 258,98 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0365/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 409,20 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0365/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 283,24 € | 02.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0365/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 217,14 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0365/17 | mraz.hrášok,uhorky,mraz.brokolica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 284,46 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0364/23 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 409,06 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |