Faktúry
Počet záznamov: 4736
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0364/22 | pekárenské výrobky-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 492,91 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0364/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 435,24 € | 02.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0364/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 205,92 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0364/17 | špenát,syr,šošovica, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 331,38 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0363/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 968,75 € | 13.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0363/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 786,98 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0363/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 642,66 € | 29.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0363/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 48,84 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0363/17 | mrkva,cibuľa,zeler,šampiňóny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 103,76 € | 20.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0362/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 494,18 € | 30.01.2024 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0362/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 152,04 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0362/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 314,60 € | 29.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0362/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 235,26 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0362/17 | kakao,cukor,múka,kečup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 161,74 € | 20.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0361/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 213,00 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0361/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 225,01 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0361/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 519,20 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0361/18 | vanilkový cukor,múka,kapusta sirup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 341,48 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0361/17 | maslo,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 510,94 € | 20.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0360/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 553,92 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0360/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 48,00 € | 29.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0360/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 184,18 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0360/18 | jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 28,00 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0360/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 229,90 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0359/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 672,56 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0359/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 568,80 € | 29.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0359/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 345,84 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0359/18 | ryža,soľ,repa červ.syr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 514,02 € | 30.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0359/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 269,30 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0358/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 375,48 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |