Faktúry
Počet záznamov: 4736
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0369/17 | morčacie prsia,kurča | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 375,14 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/17 | za prednostné vybavenie reklamácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 09.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/17 | za službu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 14.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0393/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 261,64 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/17 | davkováč toaletneho papiera,mydla,uterakov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,48 € | 23.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0403/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 262,27 € | 20.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0420/17 | kr.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 270,12 € | 30.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0454/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 238,57 € | 26.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/18 | kuracie rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 153,79 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | davkováč toaletneho papiera,mydla,uterakov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,48 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/18 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 199,27 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0038/18 | kur.pečene | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 194,33 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/18 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 154,47 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/18 | kur.stená | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 123,23 € | 27.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | Davkováč toaletneho papiera,soap susi mydlo,pap.uterak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,48 € | 13.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/18 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 174,89 € | 13.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/18 | kur.stehna | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 122,42 € | 28.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0101/18 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 109,69 € | 29.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/18 | Davkovac toal.papiera,mydla,uterakov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 162,72 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | davkovač papiera | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 162,72 € | 03.09.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0259/18 | Slivky 36kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 8,64 € | 28.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0260/18 | cesnak,cibuľa,mrkva,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 475,87 € | 28.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0275/18 | potravin | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 497,96 € | 30.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0298/18 | olej,mak,syr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 313,12 € | 15.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/18 | davkovač toal.papiera,mydlo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 162,72 € | 23.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0304/18 | jablko.hrušky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 61,84 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0320/18 | potravin | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 270,05 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/18 | Aplikačné a systémové konzultácie/BSK pož.dokl./ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 08.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0312/18 | mrkva,citrón,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 282,25 € | 31.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0326/18 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 434,82 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra |