Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4806

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0098/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 494,21 € 13.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0087/24 čistiace potreby-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 2 737,22 € 13.03.2024 14.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0082/24 elekt.energia-2/2024-vyúčtovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 59,44 € 13.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0084/24 nájom, tlač Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 295,73 € 13.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0083/24 elektroinštalačné práce-pivnica Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Zsolt Horváth 48333298 2 500,00 € 13.03.2024 22.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0096/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 48,40 € 12.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0092/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 151,39 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0095/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 305,86 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0091/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 231,00 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFSJ/0093/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 149,20 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0086/24 odvoz odpadu -pivnica Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Vladimír Bán-Sity Kont 43446949 350,00 € 11.03.2024 22.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0094/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 438,10 € 08.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/0073/24 teplo 2/2024-vyúčtovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 336,98 € 07.03.2024 14.04.2024 Faktúra
DFBV/0085/24 sušička, pračka Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ALZA.sk 36562939 1 477,43 € 07.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0074/24 mobil 2/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 88,00 € 07.03.2024 22.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0088/24 káblový naviják, regále Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 B2Bpartner s.r.o. 44413467 2 469,60 € 06.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0071/24 čistiace potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 4 434,47 € 05.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0072/24 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 250,06 € 05.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0077/24 bioodpad 2/2024, spracovanie štatistiky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 103,68 € 04.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0081/24 rekonštrukcia OST výmenníková stanica tepla Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ekoterm s.r.o. 36704296 93 377,30 € 01.03.2024 03.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0096/24 členský príspevok Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko, o.z. 42418232 388,00 € 01.03.2024 14.04.2024 Faktúra
DFBV/0078/24 pevná linka Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,51 € 01.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0070/24 monitor-Berlingo Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Commander Services s.r.o. 51183455 9,60 € 01.03.2024 22.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0079/24 teplo 3/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 16 300,00 € 01.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0068/24 plyn-3/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 300,00 € 01.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0080/24 elekt.energia-preddavok 3/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 400,00 € 01.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0076/24 kontrola komínov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Kálmán Ladislav kominárské práce 17603374 40,00 € 01.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0069/24 lyžiarsky kurz-G Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Fatra Liptov s.r.o. 44951884 7 050,00 € 01.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0088/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 452,49 € 29.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0085/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 244,94 € 29.02.2024 22.04.2024 Faktúra