Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4736

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0298/23 monitor Citroen Berlingo 10/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Commander Services s.r.o. 51183455 9,60 € 31.10.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0300/23 odvoz odpadu - OST Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Vladimír Bán-Sity Kont 43446949 370,00 € 31.10.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0294/23 el.energia 4/2023-vyúčtovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 -433,10 € 31.10.2023 10.12.2023 Faktúra
DFBV/0293/23 el.energia 3/2023-vyúčtovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 -567,48 € 31.10.2023 10.12.2023 Faktúra
DFBV/0292/23 el.energia 2/2023-vyúčtovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 -500,54 € 31.10.2023 10.12.2023 Faktúra
DFBV/0291/23 el.energia 1/2023-vyúčtovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 -603,80 € 31.10.2023 10.12.2023 Faktúra
DFBV/0289/23 nastavenie škols.zvonenia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Elektročas s r.o. 35841397 78,00 € 31.10.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0290/23 spracovanie účtovníctva 10/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 WE EKO s.r.o. 06309763 1 850,00 € 31.10.2023 01.12.2023 Faktúra
DFSJ/0347/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 762,38 € 27.10.2023 01.12.2023 Faktúra
DFSJ/0345/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 326,59 € 26.10.2023 01.12.2023 Faktúra
DFSJ/0344/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 460,01 € 26.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0283/23 nájom kopírky, tlač Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 393,71 € 26.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0343/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 830,73 € 26.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0288/23 komunálny odpad 4.Q Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Hlavné mesto Bratislava 00603481 1 725,36 € 26.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0287/23 komunálny odpad 3.Q Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Hlavné mesto Bratislava 00603481 1 725,36 € 26.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0286/23 komunálny odpad 2.Q Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Hlavné mesto Bratislava 00603481 1 725,36 € 26.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0284/23 interaktívne tabule Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Interaktívna trieda s.r.o. 50601971 4 406,87 € 25.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0342/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 502,21 € 25.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0341/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 379,50 € 25.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0339/23 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 501,24 € 25.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0338/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 583,05 € 24.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0336/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 167,20 € 24.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0340/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 952,98 € 24.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0280/23 úrazové poistenie 1.12.2023-31.5.2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Generali Poisťovňa a.s. 35709332 619,98 € 24.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0279/23 úrazové poistenie školák 1.12.2023-31.5.2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Generali Poisťovňa a.s. 35709332 1 217,82 € 24.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0337/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 926,01 € 24.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0282/23 mat.do telocvične - Otvorená škola 2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 AG sport s r.o. 45953601 3 000,00 € 24.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0335/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 274,25 € 23.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0334/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 319,00 € 23.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0285/23 revízia - elektro Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 rt elektro s.r.o. 50991175 1 830,00 € 23.10.2023 11.11.2023 Faktúra