Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4736

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0046/24 pieskovanie-pivnica Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Sandblasting s.r.o. 52650791 2 100,00 € 13.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0044/24 elekt.energia-1/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 626,70 € 09.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0042/24 služba-IT servis 1/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 09.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0047/24 služba-správa, prevádzka TEZ 1.1.2024-31.12.2025 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ekoterm s.r.o. 36704296 2 880,00 € 05.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0041/24 odvoz odpadu -pivnica Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Vladimír Bán-Sity Kont 43446949 350,00 € 05.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0042/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 270,31 € 01.02.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0039/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 182,04 € 01.02.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0041/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 394,81 € 01.02.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0040/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 336,90 € 01.02.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0043/24 elekt.energia-preddavok 2/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 400,00 € 01.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0040/24 odvoz odpadu -pivnica Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Vladimír Bán-Sity Kont 43446949 350,00 € 01.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0037/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 603,16 € 31.01.2024 01.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0037/24 teplo 1/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 18 814,13 € 31.01.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0030/24 bioodpad 1/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 51,84 € 31.01.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0034/24 komunálny odpad 1-4 Q 2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Hlavné mesto Bratislava 00603481 9 059,82 € 31.01.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0032/24 pevná linka 1/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,71 € 31.01.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0029/24 kontrola hydrantu, has.prístrojov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RP-control s.r.o. 53565720 143,00 € 31.01.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0036/24 mobil 1/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 88,00 € 31.01.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0031/24 monitor-Berlingo Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Commander Services s.r.o. 51183455 9,60 € 31.01.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0038/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 428,34 € 31.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0036/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 632,96 € 31.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0027/24 členský poplatok na rok 2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 SANET 17055270 33,00 € 31.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0028/24 spracovanie účtovníctva 1/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 WE EKO s.r.o. 06309763 1 850,00 € 31.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0362/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 1 494,18 € 30.01.2024 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0025/24 školenie-seminár PAM 39.00 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 96,00 € 30.01.2024 11.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0026/24 školenie RZD Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IT Learning Slovakia s.r.o. 43939899 271,20 € 30.01.2024 11.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0035/24 mliečné výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Rajo a.s. 31329519 1 166,40 € 30.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0034/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 106,40 € 30.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0033/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 134,47 € 30.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0024/24 lieky na lyžiacky kurz Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CITYPHARM s r.o. 31369154 181,60 € 29.01.2024 11.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra