Faktúry
Počet záznamov: 4736
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0364/23 | školenie - ročné zúčtovanie preddavkov na daň 2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Maxim s.r.o. | 47529474 | 154,80 € | 26.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/23 | valec Brother | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 65,40 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSJ/0434/23 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 218,79 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0363/23 | inštalácia zariadení-eduIT | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 1 000,00 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0362/23 | informačné služby 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSJ/0433/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 013,54 € | 21.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0356/23 | pracovný stôl do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 8 442,00 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0359/23 | dezinfekcia priestorov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 11 999,88 € | 21.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0358/23 | toner, kalibrácia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 4 894,80 € | 21.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0355/23 | tlač pre ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 48,20 € | 21.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0354/23 | poradenstvo 1/2023-12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 9 600,00 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0357/23 | vianočný balíček pre zam. SF | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 4 280,16 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0431/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 272,67 € | 20.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSJ/0432/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 85,40 € | 20.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSJ/0428/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 924,00 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSJ/0430/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 804,72 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSJ/0429/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 287,32 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0353/23 | oprava poškodenej strechy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 1 416,00 € | 18.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0351/23 | odvoz odpadu - OST | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vladimír Bán-Sity Kont | 43446949 | 350,00 € | 18.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0427/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 526,68 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0347/23 | vodné,stočné,zrážková 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 776,23 € | 16.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0426/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 663,91 € | 15.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0345/23 | služba-IT servis | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 180,30 € | 15.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0346/23 | spracovanie účtovníctva 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 150,00 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0344/23 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 278,80 € | 15.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0352/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 31,74 € | 14.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0425/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 293,40 € | 14.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0424/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 395,48 € | 14.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0350/23 | digitalna učebná pomôcka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Varia Print OS s.r.o. | 47352256 | 48,00 € | 14.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0348/23 | služba-IT servis | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 110,00 € | 14.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra |