Faktúry
Počet záznamov: 4736
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0048/17 | parapet biely | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rosnička Slovákia a.s. | 35814918 | 19,92 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/17 | červená repa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RADES REAL s.r.o. | 36252981 | 60,00 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0112/17 | červená repa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RADES REAL s.r.o. | 36252981 | 30,00 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | výmenu exp.nádoby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | P.I.O. s.r.o. | 13821316 | 144,80 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0089/17 | zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 205,20 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0124/17 | zemiaky,cibuľa,uhorky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 154,26 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0141/17 | potravin | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 982,30 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/17 | kur.stena | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 418,15 € | 19.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/17 | kur.stehna | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 317,23 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | Davkovač toaletneho papiera,mydla,uterákov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,48 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0082/17 | kur.rezne a pečene | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 291,67 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 249,14 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 249,44 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0129/17 | kur.stehna | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 335,61 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 303,59 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | Konzultácia-MZDY | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 27,00 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0147/17 | kinder mliečný rez | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 327,60 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0149/17 | zelenina mraz. brokolica.múka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 310,14 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0150/17 | burgur,rama,cvikla | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 265,53 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0151/17 | mrkva,zeler,hliva,šalát | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 561,77 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0145/17 | tavený syr,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 409,75 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0146/17 | kakao,lekvár,múka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 178,46 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0148/17 | chlieb raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 33,99 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0152/17 | cereálna tyčinka, paula s čok. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 661,56 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0153/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 360,36 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0154/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 34,32 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0155/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 432,63 € | 07.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | rozhodovanie futbalových zápasov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | BEST TEAM s.r.o. | 47621401 | 60,00 € | 10.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/17 | občerstvenie na futbalový turnaj zo dňa10.4.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 102,00 € | 10.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | zražková voda doučt. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 9,28 € | 10.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra |