Faktúry
Počet záznamov: 3928
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0270/16 | voda | Bratislavska vodar, | 421,28 € | 31.12.2016 | Faktúra |
DFBV/0271/16 | zrážková voda | Bratislavska vodar, | 299,70 € | 31.12.2016 | Faktúra |
4/2018 | Služba I.Q.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 60,00 € | 02.01.2017 | Faktúra |
DFSJ/0001/17 | Špecle | JaB Unigue s.r.o. | 165,31 € | 09.01.2017 | Faktúra |
DFSJ/0002/17 | šošovica,olej,ryža | ATC-JR s r.o. | 434,69 € | 09.01.2017 | Faktúra |
DFSJ/0005/17 | mrkva,zemiaky | Eurozel s.r.o. | 306,85 € | 09.01.2017 | Faktúra |
DFSJ/0003/17 | med,múka,paprika,rasca | KON-RAD spol. s r.o. | 218,21 € | 09.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0001/17 | výmenu exp.nádoby | P.I.O. s.r.o. | 144,80 € | 09.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0002/17 | vyučt.12/16 | Bratislavaská teplárenská, a.s. | 43,63 € | 10.01.2017 | Faktúra |
DFSJ/0006/17 | zemiaky,kapusta | Eurozel s.r.o. | 317,42 € | 11.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0003/17 | parapet | Rosnička Slovákia a.s. | 55,31 € | 11.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0004/17 | materiál | Mobelix SK s.r.o. | 486,47 € | 12.01.2017 | Faktúra |
DFSJ/0007/17 | mäsové výrobky | CVEDAR, spol.s.r.o. | 366,60 € | 12.01.2017 | Faktúra |
DFSJ/0010/17 | mäsové výrobky | CVEDAR, spol.s.r.o. | 185,58 € | 12.01.2017 | Faktúra |
DFSJ/0008/17 | sirup,rezance | KON-RAD spol. s r.o. | 223,63 € | 12.01.2017 | Faktúra |
DFSJ/0009/17 | smotanka | KON-RAD spol. s r.o. | 36,96 € | 12.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0007/17 | ŠJ webhosting r.2017 | ŠEVT a.s. | 30,00 € | 13.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0008/17 | energia | Zapadoslovenská energetika | 1 261,10 € | 13.01.2017 | Faktúra |
DFSJ/0004/17 | syr,mlieko,vajcia | KON-RAD spol. s r.o. | 333,69 € | 13.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0005/17 | školenie | VESNA nezisk.org. | 39,90 € | 16.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0009/17 | zástera | Bidfood Slovákia s.r.o. | 195,00 € | 16.01.2017 | Faktúra |
DFSJ/0011/17 | Ovocníček multi,ovocný čaj čučoriedka | AG FOODS SK s.r.o. | 333,18 € | 16.01.2017 | Faktúra |
DFSJ/0013/17 | treska,marhule polené | PICADO s.r.o. | 767,20 € | 16.01.2017 | Faktúra |
DFSJ/0014/17 | marhuľový kompót | Bidfood Slovákia s.r.o. | 360,58 € | 16.01.2017 | Faktúra |
DFSJ/0015/17 | mäsové výrobky | CVEDAR, spol.s.r.o. | 50,16 € | 16.01.2017 | Faktúra |
DFSJ/0019/17 | mrkva,zemiaky,citrón,banán | Eurozel s.r.o. | 320,47 € | 16.01.2017 | Faktúra |
DFSJ/0012/17 | chlieb tmavý | Rajček Michal Fa Emont | 42,77 € | 16.01.2017 | Faktúra |
DFSJ/0016/17 | rama,lekvár,soľ,horčica | KON-RAD spol. s r.o. | 183,83 € | 16.01.2017 | Faktúra |
DFSJ/0017/17 | maslo,mlieko,vajcia | KON-RAD spol. s r.o. | 282,07 € | 16.01.2017 | Faktúra |
DFSJ/0018/17 | červená repa | RADES REAL s.r.o. | 60,00 € | 16.01.2017 | Faktúra |