Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4806

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0338/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 583,05 € 24.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0336/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 167,20 € 24.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0340/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 952,98 € 24.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0280/23 úrazové poistenie 1.12.2023-31.5.2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Generali Poisťovňa a.s. 35709332 619,98 € 24.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0279/23 úrazové poistenie školák 1.12.2023-31.5.2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Generali Poisťovňa a.s. 35709332 1 217,82 € 24.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0337/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 926,01 € 24.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0282/23 mat.do telocvične - Otvorená škola 2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 AG sport s r.o. 45953601 3 000,00 € 24.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0335/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 274,25 € 23.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0334/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 319,00 € 23.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0285/23 revízia - elektro Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 rt elektro s.r.o. 50991175 1 830,00 € 23.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0274/23 kancelárske potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 236,90 € 20.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0333/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 249,00 € 19.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0332/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 3 594,73 € 19.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0281/23 odvoz odpadu - OST Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Vladimír Bán-Sity Kont 43446949 350,00 € 19.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0278/23 revízia - plyn, kotolňa Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Milan Feješ 11802219 38,80 € 18.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0330/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 808,50 € 18.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0331/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 902,88 € 18.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0273/23 vodné,stočné,zrážková 9/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 815,33 € 18.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0277/23 revízia - plyn, laboratórium Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Milan Feješ 11802219 279,19 € 18.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0276/23 revízia - plyn, kuchyňa Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Milan Feješ 11802219 530,33 € 18.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0275/23 revízia - plyn, byt Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Milan Feješ 11802219 233,64 € 18.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0329/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 229,99 € 17.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0328/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 1 001,00 € 17.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0327/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 345,80 € 17.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0326/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 584,26 € 16.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0325/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 518,28 € 16.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0323/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 541,75 € 16.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0324/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 374,98 € 16.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0270/23 predplatné 12.10.2023 - 11.10.2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 13.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0321/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 896,68 € 12.10.2023 09.11.2023 Faktúra