Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3358

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0086/24 toner do tlačiarne Minolta Bizhub Gymnázium Grösslingová 17337101 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 31,90 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0084/24 bianco tlačivá na vysvedčenie 1000 ks Gymnázium Grösslingová 17337101 ŠEVT a.s. 31331131 415,80 € 02.04.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0069/24 čistiace prostriedky škola Gymnázium Grösslingová 17337101 DIMARKO, s.r.o. 48258474 160,20 € 27.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0070/24 papierové utierky do zásobníkov 26 kartonov Gymnázium Grösslingová 17337101 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 1 962,79 € 27.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0092/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 313,72 € 27.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0093/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 692,45 € 27.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0068/24 mydlová pena Best 1l 48ks Gymnázium Grösslingová 17337101 KLEEN spol. s r.o. 51751534 376,13 € 27.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0066/24 RO 397/2023 - microbity rozširujúca sada na robotiku Gymnázium Grösslingová 17337101 RLX components s.r.o. 31389457 329,88 € 27.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0067/24 RO 397/2023 - senzorové kity k microbitom - rozširujúca sada na robotiku Gymnázium Grösslingová 17337101 RLX components s.r.o. 31389457 228,25 € 27.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0091/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 252,86 € 26.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0071/24 seminár mzdová účtovníčka 22.3.2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 26.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFCM/0004/24 RO 397/2023 - microbit BBC 20ks - učebná pomôcka na robotiku Gymnázium Grösslingová 17337101 Conrad Elektronic Česká republika, s.r.o. 28218434 398,38 € 26.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0090/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 537,12 € 25.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0089/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 467,61 € 25.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0086/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 829,29 € 22.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0087/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 263,74 € 22.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0088/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 643,45 € 22.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0065/24 kopírovací papier A4 200bal Gymnázium Grösslingová 17337101 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 792,00 € 22.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0085/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 289,30 € 21.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFCM/0003/24 RO 397/2023 - 7ks lego Spike Prime 45678 základná sada Gymnázium Grösslingová 17337101 Růžovka.cz a.s. 09253904 2 832,91 € 21.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0084/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 21,84 € 20.03.2024 09.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0082/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 59,42 € 20.03.2024 09.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0083/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 638,40 € 20.03.2024 09.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0063/24 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 475,07 € 20.03.2024 09.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0078/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 579,88 € 18.03.2024 09.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0081/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 384,43 € 18.03.2024 09.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0079/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 481,80 € 18.03.2024 09.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0080/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 305,67 € 18.03.2024 09.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0077/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 114,07 € 14.03.2024 09.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0062/24 elektrika 2/2024 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 -25,48 € 13.03.2024 09.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra