Faktúry
Počet záznamov: 2284
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0024/19 | výkon zodpovednej osoby za 022019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 05.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/20 | potreby k maturitam | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 40,50 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/21 | licencia PER 2021 (dobropis k FA: 8412101266) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | -181,92 € | 18.02.2021 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | Pevna linka,internet 01/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,48 € | 08.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | Učebnica informačnej bezpečnosti 2 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu | 42309794 | 11,30 € | 10.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/24 | Prístup na celoslovenský online veľtrh stredných škôl február 2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 48,00 € | 01.02.2024 | 03.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0025/17 | tele | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,99 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | Teplo 01/2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -640,87 € | 12.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | členský príspevok na r.2019 Sl.obch.a priem.komora | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 18.01.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/20 | elektrina za 012020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,92 € | 10.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/21 | Spracovanie mzdovej a ekonomickej agendy 02/2021 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková | 51237415 | 1 120,00 € | 23.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/22 | Toner do tlačiarne 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | Dodávka tepelnej energie 01/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MH Teplárenský holding | 36211541 | 5 832,55 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/24 | Inzercia Pardon Trnava 26.01.2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 88,80 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0026/17 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 863,68 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | Zrážky 01/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 09.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | tabuľa, UV tlač - propagácia školy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Presi s.r.o. | 44900091 | 33,36 € | 08.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | na zaklade zmluvy stav pocitadiel 3.spl. | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 39,96 € | 06.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/21 | Stavy počítadiel od 01.10.20 do 31.10.20 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 34,92 € | 23.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/22 | Servisne obdobie KT 6/2022 az KT 13/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 136,82 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | PC do učebne na vyučovací proces ( Vzdelávacie poukazy 01-06/2023 ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 841,85 € | 14.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/24 | Inzercia MY stredne školy 29.01.2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 282,00 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0027/17 | účtovné práce a rozpočet za mesiac 1/2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alena Golejová | 37084003 | 520,00 € | 31.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | Vodné - stočné 01/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 104,77 € | 09.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | abo rohož služba 022019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,49 € | 13.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | na zaklade zmluvy prenajom zariadenia stav pocitadiel za 122019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 29,10 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | Stavy počítadiel od 01.11.20 do 30.11.20 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 32,77 € | 23.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 120,00 € | 14.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | Toner do tlačiarne 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 47,40 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/24 | Obnova učebne výpočtovej techniky - počítač All In One HP ProOne 440 - 17ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 11 832,00 € | 01.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |