Faktúry
Počet záznamov: 2305
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0074/24 | Barel vody 4ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | 35720662 | 37,49 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0118/23 | Basketbalová lopta 1ks ( Otvorená škola BSK - oblasť športu 2023 ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 83,40 € | 15.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/21 | Batérie na štvorkolku Velor X Trike ( Škola škole na rok 2021 ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Eco Auto s.r.o | 50918176 | 750,00 € | 14.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0008/18 | bedmint.košíky športova činnost | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SportObchod.sk | 26904241 | 123,96 € | 15.11.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/18 | benzinova kosacka | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Mounfield SK, s.r.o. | 36377147 | 270,00 € | 12.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/21 | Bezdotykové teplomery ORAVA a dezinfekčne ,čistiace prípravky a pracovne pomôcky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 1 067,52 € | 25.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/20 | bezkont.infreč.teplomer | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ELROMED s.r.o. | 46200681 | 154,76 € | 17.04.2020 | 17.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/22 | Biela tabuľa 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 120,00 € | 01.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/22 | Biela tabuľa 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 138,00 € | 09.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/18 | bio roztok cistenie odpadov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Petr Mrázek | 69639485 | 270,00 € | 15.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/20 | biologicke osetrenie odpadov v priestoroch skoly | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Petr Mrázek | 69639485 | 270,00 € | 05.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/19 | biologicke osetrenie odpadov v priestoroch skoly 2Q2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Petr Mrázek | 69639485 | 270,00 € | 01.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/22 | Brožúra školsky digitálny koordinátor | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 26,00 € | 16.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/24 | Čarovná Bratislava 40ks - Knihy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 792,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0069/17 | časopis AutoExpert (6 2017- 5 2018) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 32,00 € | 21.03.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/19 | casopis Autoexpert 62019-52020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 32,00 € | 19.06.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/17 | časopis Logistika | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 47,00 € | 01.12.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/20 | Časopis Logistika na r.2021 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 47,00 € | 31.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/19 | časopis Odpady na r.2020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Miroslav Mračko - EPOS | 11791519 | 63,90 € | 04.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/19 | časopisy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 119,52 € | 10.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/17 | časopisy Historicke Revue, Quark, PC REVUE, Bridge, Gate | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 144,32 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/18 | časopisy na šk.rok 2018/2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 145,52 € | 30.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/20 | časopisy v aj,nj Bridge, Freundschaft 2020-2021 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 48,72 € | 29.06.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/22 | CD prehrávače 3ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 126,50 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | Chladnička 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 152,50 € | 02.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/19 | cistenie 122019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,67 € | 13.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | Čistenie rohože 01/19 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,49 € | 23.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/18 | Čistenie rohože 06/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,27 € | 28.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/18 | Čistenie rohože 092018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,27 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/19 | cistiace a hygien. potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 177,84 € | 18.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra |