Faktúry
Počet záznamov: 2276
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0014/24 | Organizer na lieky 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | JAKS s.r.o. | 50734245 | 29,60 € | 17.01.2024 | 19.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0142/17 | pohár Edice Fotbal 25cm, 30cm, 35 cm | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Sabe, spo. s.r.o. Uralská š, 150 00 Praha 6 | 00552500 | 71,00 € | 14.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/17 | potreby na TV | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Sabe, spo. s.r.o. Uralská š, 150 00 Praha 6 | 00552500 | 71,00 € | 25.05.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/17 | oprava havarovaného auta Autoškola- spoluúčasť | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Auto Rotos, s.r.o. | 31348653 | 161,03 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/16 | Sslužby inštruktora autoškoly | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Mgr.Jozef Trutz | 43032222 | 1 107,40 € | 01.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/16 | maľovanie priestorov, výmena PVC podlahy a oprava soc. zariadení | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Koratex a.s. | 0031332277 | 65 466,88 € | 15.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/16 | služba inštruktora v autoškole | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Mgr.Jozef Trutz | 43032222 | 676,20 € | 20.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/17 | Služba inštruktora 01.01.2017-31.03.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Mgr.Jozef Trutz | 43032222 | 857,50 € | 05.04.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/17 | montáž laminátových parkiet s príslušenstvom | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Koratex a.s. | 0031332277 | 931,33 € | 08.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/17 | montáž PVC s príslušenstvami | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Koratex a.s. | 0031332277 | 941,08 € | 08.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/17 | služba inštruktora od 1.4.2017- 31.10.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Mgr.Jozef Trutz | 43032222 | 377,30 € | 06.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0008/19 | služba inštruktora januar-februar 2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Mgr.Jozef Trutz | 43032222 | 598,50 € | 06.03.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0017/19 | služby inštruktora autoškoly 1.3.2019-30.4.2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Mgr.Jozef Trutz | 43032222 | 577,50 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0014/19 | kurzovne Bologna 24.-30.11.2019 E+2019-1-SK01-KA101-060006 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | IFOM Soc. Coop. | 03489951206 | 490,00 € | 24.10.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0044/20 | Autobatéria (z darov) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Fiamm Slovakia, s.r.o. | 31683916 | 75,00 € | 20.11.2020 | 13.12.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0047/20 | Akumulátor do motorových vozidiel | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Fiamm Slovakia, s.r.o. | 31683916 | 163,57 € | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/21 | Autobatéria akuma L2 55-školské auto | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Fiamm Slovakia, s.r.o. | 31683916 | 68,28 € | 03.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/17 | stravovacie služby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Apollo hotel | 31320589 | 769,67 € | 02.11.2017 | 18.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/17 | športové potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TRINET Corp, s.r.o. | 36362786 | 255,00 € | 05.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/17 | športové pomôcky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TRINET Corp, s.r.o. | 36362786 | 185,81 € | 26.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFCM/0008/18 | bedmint.košíky športova činnost | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SportObchod.sk | 26904241 | 123,96 € | 15.11.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/17 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | FLAME CONTROL s.r.o. | 47218657 | 151,44 € | 19.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/17 | kontroal prenosného hasiaceho prístroja | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | FLAME CONTROL s.r.o. | 47218657 | 27,60 € | 28.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/18 | kontrola požiarnych hydrantov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | FLAME CONTROL s.r.o. | 47218657 | 271,20 € | 19.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/19 | kontrola hydrantov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | FLAME CONTROL s.r.o. | 47218657 | 502,80 € | 17.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/20 | kontrola hydrantov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | FLAME CONTROL s.r.o. | 47218657 | 105,60 € | 19.05.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | obedove menu Erasmus+ KA2 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Urbánková Juliana | SK1025357487 | 288,40 € | 12.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/19 | obed 40x E+2018-1-BG01-KA 201-047933 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Urbánková Juliana | SK1025357487 | 344,00 € | 11.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/17 | Servis a údržba trenažéru DSP 2.0 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ERM Slovakia, s.r.o. | 36715981 | 54,83 € | 29.12.2017 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/17 | ubytovania a strava chata Alpina počs lyžiarskeho výcviku | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SKI ČERTOV JAVORNIKY s.r.o. | 36343315 | 5 250,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |