ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
  • IČO: 36226947
  • Adresa: Lichardova 16, 909 01 Skalica

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 36

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0018/17 servis - toal.papier, mydlo, papierove utierky Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 30775311 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 264,22 € 17.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0064/17 hygienicke potreby Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 30775311 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 264,22 € 13.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0112/17 toaletné potreby: mydla, toal.papier, pap.utierky Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 30775311 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 264,22 € 10.05.2017 06.06.2017 Faktúra
DFBV/0252/17 servisná služba -toal.papier, davkovač mydla, davkovač papier.utierok Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 30775311 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 264,22 € 02.11.2017 18.11.2017 Faktúra
DFBV/0305/17 toal.papore, mydla Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 30775311 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 264,22 € 18.12.2017 02.02.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 Servis sanity Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 30775311 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 264,22 € 12.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 Servis sanity Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 30775311 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 137,56 € 04.06.2018 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 Servis sanity KT 39/2018 až KT 46/2018 Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 30775311 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 275,11 € 21.09.2018 11.10.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 servis sanity Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 30775311 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 275,11 € 19.11.2018 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0011/19 servis - davkovače mydla a toal.pap. Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 30775311 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 275,11 € 14.01.2019 02.02.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 davkovače mydla Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 30775311 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 136,82 € 22.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0244/19 davkovace mydla, toaletne papiere Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 30775311 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 136,82 € 13.12.2019 07.01.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 davkovače mydla a uterákov Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 30775311 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 136,82 € 10.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0093/20 davkovace mydla Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 30775311 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 85,51 € 01.06.2020 19.06.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 cistiace potreby Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 30775311 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 136,82 € 21.09.2020 11.10.2020 Faktúra
DFBV/0174/20 davkovace mydla Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 30775311 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 136,82 € 16.11.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0045/21 Servis, Davkovac toaletneho papiera 25ks, p.utierok 5ks, mydla 14ks Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 30775311 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 136,82 € 25.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0163/21 Servisne obdobie KT 42/2021 az KT 49/2021 - dopĺňanie dávkovačov pap.uterákov, mydla, toaletného papiera Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 30775311 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 136,82 € 18.10.2021 10.11.2021 Faktúra
DFBV/0207/21 Servisne obdobie KT 50/2021 az KT 5/2022 -dávkovač utierok, mydla, toaletného papiera Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 30775311 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 136,82 € 13.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0026/22 Servisne obdobie KT 6/2022 az KT 13/2022 Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 30775311 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 136,82 € 10.02.2022 08.03.2022 Faktúra