Faktúry
Počet záznamov: 2406
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0118/19 | maliarske práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 19 988,46 € | 30.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Roman Hrčka, s.r.o. | 46370021 | 1 610,00 € | 26.06.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0116/19 | služby mobilného operatóra 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,30 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/19 | pranie rohoží 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,85 € | 19.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/16 | Poplatok za plyn 12/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 283,72 € | 08.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 01.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0003/16 | Poplatok za OLO 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 31.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/16 | Zrážky 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 31.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/16 | Vydané obedy 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 892,68 € | 18.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/16 | Poplatok za inzerciu v novinách | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 228,00 € | 21.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/16 | Pranie a prenájom rohoží 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 42,55 € | 05.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 532,07 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0170/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Katarína Repiská | 42004080 | 950,00 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0173/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -15,00 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0166/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,52 € | 08.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFSF/0010/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 320,04 € | 18.05.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0172/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 318,26 € | 18.05.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0169/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Virvar, s. r. o. | 45523002 | 985,00 € | 12.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0168/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Virvar, s. r. o. | 45523002 | 560,00 € | 12.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0167/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Daniel Brunovský | 11650559 | 955,00 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0160/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,16 € | 01.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0171/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 846,00 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0165/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 399,13 € | 11.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0154/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 01.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0156/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 30.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0163/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 145,98 € | 30.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0158/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 54,00 € | 27.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0162/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 774,10 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0157/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 30.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0159/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 02.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra |