Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2406

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0206/23 brúsenie sklenených prvkov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 280,00 € 18.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0204/23 služby mobilného operátora 07/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 48,51 € 17.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0205/23 SANET 7-9/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 17.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0201/23 učebnica SJ Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 17323266 8,60 € 16.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0203/23 výroba tubusov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík 17698278 756,00 € 14.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0202/23 elektrická energia 7/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 -368,58 € 11.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0197/23 nafta FIAT BL791LU Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SLOVNAFT, a.s. 31322832 120,17 € 07.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0198/23 plyn 7/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 765,58 € 07.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0200/23 vodné, stočné, zrážky 7/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 313,03 € 03.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0199/23 monitorovanie objektu 8/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 73,20 € 02.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0196/23 GDPR 7/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 01.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0195/23 servis výťahu 7/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 74,62 € 01.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFCM/0032/23 paušálna starostlivosť o PC 8/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 600,00 € 01.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFCM/0031/23 spotrebný materiál na VUP - sklenené prvky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GLASS SPHERE s.r.o. 25489038 993,83 € 01.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0194/23 telekomunikačné poplatky 6/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 26.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0193/23 pranie a prenájom rohoží 6/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 31,07 € 20.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0192/23 športové potreby do telocvične - UP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MUZIKER, a.s. 35840773 712,95 € 18.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0191/23 tlačivá Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ŠEVT a.s. 31331131 40,73 € 18.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFCM/0029/23 paušálna starostlivosť o PC 6/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 600,00 € 17.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0190/23 servis výťahu 6/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 74,62 € 17.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFCM/0030/23 magnetické tabule Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ALLBOARDS Česko s.r.o. 05855772 350,56 € 17.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0189/23 stravovanie zamestnancov 6/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 3 490,63 € 14.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0188/23 stravovanie zamestnancov 5/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 3 908,48 € 14.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 elektrická energia 6/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 649,39 € 13.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 služby mobilného operátora 06/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 52,16 € 13.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 plyn 6/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 195,59 € 13.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 telekomunikačné poplatky 6/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,26 € 13.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFCM/0027/23 maliarske stojany 10ks Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 JK Styl CZ s. r. o. 26825589 695,00 € 09.07.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 nafta FIAT BL791LU Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SLOVNAFT, a.s. 31322832 184,21 € 05.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 monitorovanie objektu 7/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 73,20 € 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra