Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1775
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0197/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0198/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 566,12 € | 05.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0199/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | NAY elektrodom | 35739487 | 284,05 € | 12.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0196/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 118,08 € | 12.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0188/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ELVEZD, s.r.o. | 31426182 | 4 203,00 € | 15.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0189/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 150,38 € | 13.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0190/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 215,67 € | 14.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0200/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -209,65 € | 13.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFSF/0010/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Paul Gregory s.r.o. | 51004941 | 600,00 € | 18.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0201/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0202/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 110,00 € | 01.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0203/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 111,71 € | 13.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0204/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 262,68 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0205/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 31.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0206/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 12,00 € | 31.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFSF/0001/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 46,92 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 016,41 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/18 | Spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 15,94 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0004/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra |