Všetky dokumenty
Počet záznamov: 838
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015/2024 | Oprava prasknutého potrubia - havarijný stav | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 245,00 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
013/2024 | Router Ubiquiti Unifi Dream Michanine | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 539,77 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
014/2024 | Tričká Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 225,00 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0034/24 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/24 | revízia spotrebičov, elektroinštalácie, bleskozvodu | Obchodná akadémia | 30775434 | rt elektro | 50991175 | 2 977,00 € | 15.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/24 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 229,73 € | 15.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
011/2024 | Čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 229,73 € | 09.02.2024 | 16.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
012/2024 | Revízia el. inštalácií | Obchodná akadémia | 30775434 | rt elektro | 50991175 | 2 977,00 € | 09.02.2024 | 16.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0032/24 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 283,26 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/24 | tesco poukážky (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 1 560,00 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 24,98 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/24 | dobitie stravných kartičiek | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 647,50 € | 05.02.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0018/24 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 73,49 € | 02.02.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
009/2024 | Loptičky do stolového futbalu | Obchodná akadémia | 30775434 | Anna Gdovinová | 34899961 | 15,80 € | 28.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
010/2024 | Poukážky ku dňu učiteľov | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 1 560,00 € | 28.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
008/2024 | Sieťky na stolový tenis | Obchodná akadémia | 30775434 | MASTER SPORT, s.r.o. | 27792064 | 39,20 € | 25.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0016/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,19 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0013/24 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0017/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 997,50 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0015/24 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 815,18 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |