Faktúry
Počet záznamov: 5096
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFKV/0008/22 | Sprchovacie lôžko hydraulické | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 2 200,00 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0007/22 | za krosná na tkanie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RRR Regionálny rozvoj remesiel, Martin Molnár | 52065812 | 1 800,00 € | 18.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0006/22 | za šikmú plošinu Olympia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Liftega s.r.o. | 51668718 | 12 840,00 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0005/22 | za projektovú dokumentáciu Špecializované zariadenie pre autistov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 300,00 € | 24.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0005/21 | za kosačku STARJET UJ 102-23 P5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZAK Services, s.r.o. | 46058541 | 5 129,00 € | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/22 | za stavebný dozor - Špecializované zariadenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JURKOVIČ STAV, s.r.o. | 46480323 | 1 180,00 € | 22.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/21 | za stavebné práce pri úprave priestoru zácvikovej kuchynky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KNOSS s.r.o. | 31427162 | 5 926,34 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/22 | za stavebné práce - špecializované zariadenie pre autistov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. | 46059105 | 195 575,04 € | 01.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/21 | za kamerový systém - videovrátnik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zvac System s.r.o. | 35859911 | 1 945,92 € | 03.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/23 | Elektrohydraulická plošina pre Ciroen Jumper + mechanický schodík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 11 988,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/22 | za stavebný dozor | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JURKOVIČ STAV, s.r.o. | 46480323 | 1 040,00 € | 18.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/21 | Statický posudok objektu "špecializované zariadenie pre autistov" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IH project s.r.o. | 50379241 | 200,00 € | 19.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/20 | za projektovú dokumentáciu "Špecializované zariadenie pre autistov" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 4 740,00 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/19 | kotol plynový | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 3 001,20 € | 17.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/23 | za kamerový systém | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 1 963,00 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/22 | za stavebný dozor | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JURKOVIČ STAV, s.r.o. | 46480323 | 1 480,00 € | 19.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/21 | za projekt vzduchotechnika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Andrej Kriško | 53078608 | 400,00 € | 24.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/20 | za zhotovenie ihriska na petanque | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | N.L. stav s.r.o. | 45374937 | 3 000,00 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/19 | dodávka a montáž otvoreného prístrešku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BATEA-STAV,s.r.o | 35739312 | 5 998,80 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/18 | Automatické dvere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 5 479,20 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0774/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 200,70 € | 31.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0773/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 299,18 € | 31.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0772/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 302,37 € | 31.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0771/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 31.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0770/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 180,00 € | 29.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0769/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 404,92 € | 29.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0768/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 172,64 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0767/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 259,72 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0766/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 536,64 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0765/22 | za príbory,rukavice žiaruvzdorné a nádobu na cukor | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 331,43 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra |