Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0373/23 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0372/23 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0371/23 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0370/23 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0377/23 vypracovanie posudku PZS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 35681462 1 072,80 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0376/23 interiérové vybavenie pre klientov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVCARE s.r.o. 46520261 27 240,25 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0375/23 Pracovné odevy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SAFETY collection s.r.o 52120015 1 430,00 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0369/23 výpočtová technika Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Peter Bartok - SECOM 40253091 1 160,40 € 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0368/23 vývoz elektroodpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marius Pedersen, a.s. 34115901 81,60 € 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0366/23 odsávačka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Medihum s.r.o. 35952580 243,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0367/23 pracovná zdravotná obuv 37 párov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Espharm, s.r.o. 46356436 1 110,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0364/23 zmluvný servis výťahov12/23 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0363/23 všeobecný materiál - Vianoce pre klientov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Colormont-Rastislav Brocka 30354099 600,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0365/23 služby technika BOZP 12/23 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0362/23 plyn HR37 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 107,80 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0361/23 software - stravovací modul Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 092,96 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0360/23 implementácia STP Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 564,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0359/23 sociálny software 1-3/24 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 001,77 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
137/2023 Elektro spotrebiče Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Colormont-Rastislav Brocka 30354099 600,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Objednávka
136/2023 Elektrická odsávačka F40 - 1ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Medihum s.r.o. 35952580 243,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Objednávka