Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2415

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0234/18 postele s elektrickým zdvihom,matrace a nočné stolíky po 16ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vitizon Crowell, spol. s r.o. 48214400 11 183,00 € 26.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0235/18 rekonštručné a montažne prace na rozvode vody a kanalizácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Peter Pospech 41493192 1 524,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0220/18 Elektrická energia HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 -28,42 € 12.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0231/18 PO,BP 11/2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 22.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0246/18 kancelárske stoly Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 562,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0242/18 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LEON global s.r.o. 36284238 499,00 € 04.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0244/18 Nájomné set-top-box Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 84,09 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0245/18 Telefón,internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 72,19 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0241/18 Oprava,servis ,odb.prehliadky zariadení v kuchyni HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 868,86 € 03.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0247/18 Termos ST-10 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 RM Gastro-JAZ 34153004 624,96 € 06.12.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0248/18 Stravovanie HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Matej Halan 47684542 13 025,21 € 06.12.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0249/18 Zemný plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 520,00 € 07.12.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0250/18 Zemný plyn HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 196,00 € 07.12.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0251/18 Maliarske a natieračske práce Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Ľubomír Korbeľa - KORMAL 33307024 2 699,00 € 07.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0252/18 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 60,66 € 10.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0254/18 Televízor SAMSUNG UE55NU7172 Smart LED TV Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 519,00 € 10.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0255/18 Čistiace prostriedky HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 1 800,00 € 10.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0253/18 Právne služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Q.B.F., s.r.o. 36651745 600,00 € 10.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFKV/0003/18 sedacia súprava PRAVNO. Rozmer 349x433cm s montážou a dopravou Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 1 918,55 € 05.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0256/18 Zemný plyn HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 327,72 € 12.12.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0258/18 Upratovací vozík Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 154,79 € 12.12.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0260/18 Vodné,stočné HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 711,05 € 12.12.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0257/18 Odborná obsluha kotolne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 12.12.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0259/18 Odstránenie havar.situácie HE(plyn.ohrievač) Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 576,00 € 12.12.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0261/18 Vodné,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 84,70 € 14.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0262/18 Vodné, stočné HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 532,73 € 14.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0265/18 El.spotrebiče Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Colormont-Rastislav Brocka 30354099 1 370,00 € 15.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0266/18 ochranné a pracovné odevy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marián Bagita - DUAL BP 35464011 2 378,28 € 15.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0267/18 uteráky,utierky , posteľná bielizeň ,plachty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Zdenek Viršík VITEX 32822642 1 784,00 € 15.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0268/18 dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Lohman & Rauscher, s.r.o. 31347827 140,42 € 16.12.2018 18.12.2018 Faktúra