Faktúry
Počet záznamov: 2411
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0241/20 | stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 15 584,17 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 15 926,72 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
DFBV/0293/20 | stravovanie december 2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 16 568,11 € | 31.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | stravovanie 1/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 16 193,35 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/21 | stravovanie zamestnanci 2/2021 - karanténa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 357,21 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/21 | obalový materiál - karanténa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 442,43 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/21 | stravovanie 2/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 14 012,36 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/21 | stravovanie 3/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 16 442,86 € | 13.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/21 | šišky, slimáky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 214,08 € | 13.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/21 | stravovanie 4/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 16 050,65 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/21 | stravovanie 5/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 16 690,23 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/21 | stravovanie 6/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 16 299,66 € | 19.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/18 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | GRAFID s.r.o. | 47576804 | 499,99 € | 24.07.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/21 | skrinky na kľúče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 248,00 € | 16.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/24 | 2x kuchynská linka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 776,90 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | odpojenie ohrievača | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Double M vision, s.r.o. | 47432896 | 100,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/18 | Oprava,údržba hydromasážnej vane | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Wellis-SK s.r.o | 47427019 | 93,00 € | 22.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/23 | 3x toaletná stolička | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVCARE plus s.r.o. | 47423714 | 360,00 € | 21.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
00002 | občerstvenie Silvester - dar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RAUT s.r.o. | 47370076 | 917,50 € | 28.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
00005 | občerstvenie na vianočné posedenie - dar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kamenná pivnica, s.r.o. | 47368241 | 500,00 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/23 | predplatné časopisu Zdravie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 21,50 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
0003 | občerstvenie pre klientov - dar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RB equity s.r.o. | 47251328 | 405,00 € | 12.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/23 | preprava PK-BA 12.12.2023 - Vianočné zvonenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VEZIE s.r.o. | 47145013 | 174,00 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/23 | zámok ku skrini | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. | 47090219 | 46,50 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/23 | zámok ku skrini | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. | 47090219 | 53,23 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/23 | lieková skriňa - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. | 47090219 | 354,11 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/23 | lieková skriňa - zálohová FA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. | 47090219 | 360,00 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/21 | pramenitá voda, stojany | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 149,46 € | 01.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/21 | pramenitá voda, stojany | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 169,14 € | 13.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/21 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 110,40 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra |