Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2415

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0154/20 Telefón, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 63,98 € 05.08.2020 10.08.2020 Faktúra
DFBV/0161/18 Predplatné PaM Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Poradca s.r.o. 36371271 64,00 € 03.09.2018 14.09.2018 Faktúra
DFBV/0184/19 Odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 64,13 € 07.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0075/21 telekomunikačné služby internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 64,14 € 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0068/19 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 64,42 € 08.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0127/20 Telefón, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 64,43 € 09.07.2020 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0195/18 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 64,46 € 15.10.2018 19.10.2018 Faktúra
DFBV/0096/20 Vodné,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64,64 € 21.05.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0034/17 odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 64,69 € 10.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0281/21 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 64,80 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0309/22 zdravotnícky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. 46378979 64,80 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0168/17 Koženka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jozefa Prutkayová Čalúnické potreby 34407227 65,00 € 22.08.2017 07.09.2017 Faktúra
DFBV/0215/20 Vodné,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 65,18 € 12.10.2020 21.10.2020 Faktúra
DFBV/0008/22 el energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 65,48 € 27.01.2022 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0219/18 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 65,62 € 12.11.2018 16.11.2018 Faktúra
DFBV/0047/19 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 65,96 € 08.03.2019 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0280/22 aktualizácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 66,24 € 27.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0308/22 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 66,28 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0003/19 El.energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 66,40 € 04.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0032/17 telefóny Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 66,70 € 10.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0046/20 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 66,73 € 05.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 sprejový dávkovač dezinfekčného prostriedku Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 66,80 € 06.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0175/19 Vodné,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 66,88 € 16.09.2019 24.09.2019 Faktúra
DFBV/0161/20 Vodné,stočné vyúčtovanie jesenského Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 66,88 € 13.08.2020 18.08.2020 Faktúra
DFBV/0001/20 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 67,03 € 13.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 Odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 67,25 € 23.07.2020 30.07.2020 Faktúra
DFBV/0166/19 Telefón,internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 67,30 € 09.09.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 Telefón,internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 67,42 € 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0028/20 Telefón,internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 67,42 € 10.02.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0190/19 Telefón,internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 67,43 € 07.10.2019 18.10.2019 Faktúra