Faktúry
Počet záznamov: 2415
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0154/20 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,98 € | 05.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | Predplatné PaM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 64,00 € | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/19 | Odber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 64,13 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/21 | telekomunikačné služby internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 64,14 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/19 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 64,42 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/20 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 64,43 € | 09.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/18 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 64,46 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/20 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,64 € | 21.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | odber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 64,69 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 64,80 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/22 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 64,80 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/17 | Koženka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozefa Prutkayová Čalúnické potreby | 34407227 | 65,00 € | 22.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/20 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 65,18 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | el energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 65,48 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/18 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 65,62 € | 12.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/19 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 65,96 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/22 | aktualizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 66,24 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 66,28 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | El.energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 66,40 € | 04.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/17 | telefóny | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 66,70 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/20 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 66,73 € | 05.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/20 | sprejový dávkovač dezinfekčného prostriedku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 66,80 € | 06.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,88 € | 16.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/20 | Vodné,stočné vyúčtovanie jesenského | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,88 € | 13.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/20 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 67,03 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/20 | Odber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 67,25 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,30 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,42 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,42 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,43 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra |