Faktúry
Počet záznamov: 2345
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSF/0005/22 | darčekové poukážky SF | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TESCO STORES SR, a.s.prevádzka Pezinok | 31321828 | 6 700,00 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/22 | pramenitá pitná voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 257,68 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/23 | darčekové poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TESCO STORES SR, a.s.prevádzka Pezinok | 31321828 | 7 035,00 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/22 | darčekové poukážky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Mlsná Emma, s.r.o. | 52238237 | 720,00 € | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/21 | darčekové poukážky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TESCO STORES SR, a.s.prevádzka Pezinok | 31321828 | 8 375,00 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/20 | nákupné poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 | 35849436 | 6 800,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFKV/0007/21 | dodávka a montáž protipožiarneho osvetlenia osvetlenia vrátane spracovania projektu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ILLUMIN, s.r.o. | 46123008 | 42 653,80 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0006/23 | výkaz výmer na rekonštrukciu sociálnych zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | M PRO, s.r.o. | 45911606 | 1 800,00 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0006/21 | stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 40 348,14 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0005/23 | 2ks priemyselná odpružená pračka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEANING s.r.o. | 31571441 | 18 792,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0005/22 | 2ks veľkokapacitná chladnička | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 3 610,00 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0005/21 | stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 117 393,13 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/23 | rekonštrukcia vzduchotechniky pre priestor kuchyne CSS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Euroklíma, s.r.o. | 36560979 | 11 936,42 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/22 | varný kotol 80L | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 3 178,80 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/23 | zažehlovací lis RS-100 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TheraCare s.r.o. | 51400294 | 2 538,00 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/22 | čistiaci stroj BD 50/50C | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 3 498,12 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/18 | sedacia súprava PRAVNO. Rozmer 349x433cm s montážou a dopravou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 1 918,55 € | 05.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/23 | keramická pec | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PECE s.r.o. | 36618233 | 3 500,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/22 | klimatizačné zariadenie 4ks, montáž | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | scitoom s.r.o. | 47921102 | 10 987,57 € | 16.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/18 | profesionálna vysoko-otáčková práčka IMESA LM 65 PEDV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 2 450,00 € | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/23 | zakúpenie nového zásobníka ohrevu TUV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 28 233,91 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/22 | gastro vybavenie kuchyne - veľkokapacitná panvica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 2 841,66 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/18 | vybudovanie elektrickej požiarnej signalizácie požiaru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 140 200,20 € | 07.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/252/21 | vybavenie kuchyne a práčovne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Gastro Chladenie - Ovečka, s.r.o. | 50512447 | 18 100,08 € | 23.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/23 | klimatizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FRČKO-KLÍMA | 50649337 | 1 567,50 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0398/23 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 361,01 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0397/23 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 267,30 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0396/23 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 319,68 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0395/23 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 222,48 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0394/23 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 72,90 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |