Faktúry
Počet záznamov: 2354
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0174/20 | on line účt.súvsťaž. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 353,41 € | 04.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/23 | Akreditované vzdelávanie "Kvalita sociálnych služieb" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 51664844 | 600,00 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/24 | Deeskalačné techniky - školenie 2 os. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 51664844 | 200,00 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0168/17 | Koženka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozefa Prutkayová Čalúnické potreby | 34407227 | 65,00 € | 22.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | výmena ističa HR35-kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Elektroinštalácie - KAMIL VALACHOVIČ | 53361733 | 80,00 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/22 | montáž zásuviek, kabeláž, lištovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Elektroinštalácie - KAMIL VALACHOVIČ | 53361733 | 301,50 € | 22.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | montážne práce HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Elektroinštalácie - KAMIL VALACHOVIČ | 53361733 | 186,00 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/21 | servis a dezinfekcia klimatizačných zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | scitoom s.r.o. | 47921102 | 2 020,80 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/21 | servis vzduchotechnických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | scitoom s.r.o. | 47921102 | 3 539,38 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/21 | 4ks klimatizačné zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | scitoom s.r.o. | 47921102 | 11 974,87 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/22 | Čistenie a dezinfekcia klimatizácii 37 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | scitoom s.r.o. | 47921102 | 1 698,30 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/22 | klimatizačné zariadenie 4ks, montáž | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | scitoom s.r.o. | 47921102 | 10 987,57 € | 16.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/22 | oprava a servis klimatizačného zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | scitoom s.r.o. | 47921102 | 330,00 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/22 | servis auta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 69,00 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/22 | Prezutie pneumatík: Fabia, Ibiza, Boxer | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 100,00 € | 23.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/22 | servis klimatizácie Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 110,40 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | servis vozidla Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 857,50 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | servis vozidla Seat IBIZA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 734,00 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/17 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 170,00 € | 26.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/17 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 790,00 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 615,00 € | 13.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 555,00 € | 16.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/18 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 160,00 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 820,00 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/19 | Tonery HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 499,98 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/20 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 854,40 € | 21.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/20 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 458,28 € | 13.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/20 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 895,00 € | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 360,00 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 830,00 € | 16.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra |