Faktúry
Počet záznamov: 4886
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0066/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 7 790,00 € | 05.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 7 755,60 € | 06.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | Tepelná energia Teplická vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 7 655,86 € | 14.02.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/22 | LVK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kimex Group s.r.o. | 36191906 | 7 650,00 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 7 600,00 € | 30.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 7 600,00 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/20 | lyžiarsky kurz | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Darina Bajová | 30533961 | 7 500,00 € | 06.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/23 | Tepelná energia Teplická vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 7 472,11 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/24 | LVK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stanislav Bajo - BAJO | 35013656 | 7 350,00 € | 28.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0532/23 | knihy - knižnica | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 7 113,09 € | 18.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0388/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 7 090,00 € | 10.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/18 | kuchynské spotrebiče | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 7 078,80 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | lyžiarsky výcvik | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B A J O | 35013656 | 7 050,00 € | 26.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/19 | zádržné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RAMICON | 44004575 | 7 022,98 € | 19.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/23 | konferenčné stoličky Skalickáá | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mextra Sp. z o.o. | 7543039263 | 7 004,27 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0459/22 | personálne a prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 7 000,00 € | 06.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/22 | prevádzkové a personálne služby + dohodnutá odmena | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 7 000,00 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/17 | lyžiarský zájazd | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CERES Slovakia | 36533823 | 6 900,00 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | ubytovanie LVK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CEMMA s.r.o. | 44474989 | 6 600,00 € | 21.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0470/23 | Stravovanie dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 6 566,50 € | 12.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0521/23 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 6 513,60 € | 16.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFKV/0004/19 | statický posudok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing. Jozef Vaňo - JV+ | 30885469 | 6 480,00 € | 08.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/22 | pobyt LVK 14.2. - 18.2. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RHL spo. s r.o. | 44574908 | 6 450,00 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | notebooky Gymnázium | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Incomputer | 54256216 | 6 423,00 € | 18.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/23 | ŠVP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rekreuro | 47008113 | 6 200,00 € | 05.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/24 | stravné žiaci G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 6 134,10 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0324/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 120,00 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 6 080,00 € | 23.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 6 080,00 € | 05.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/24 | knihy 1. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 6 008,20 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |