Faktúry
Počet záznamov: 4711
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0233/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 303,10 € | 20.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0232/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 521,09 € | 20.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0231/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 441,00 € | 15.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0230/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 243,44 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0229/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 373,51 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0228/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 443,75 € | 13.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0227/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 217,10 € | 14.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0226/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 266,13 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0225/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 338,55 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0224/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 426,35 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0223/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 149,33 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0222/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 184,06 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0221/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 260,44 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0220/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 80,86 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0219/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 265,60 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0218/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 215,31 € | 10.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0217/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 363,00 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0216/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 369,54 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0215/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 363,00 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0214/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 199,25 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0214/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 961,58 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0213/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 130,65 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0213/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 388,08 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0212/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 169,11 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0212/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 117,13 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0211/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 299,38 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0211/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 46,35 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0210/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 173,49 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0210/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 76,35 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0209/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 148,74 € | 28.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra |