Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1971

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0313/23 Inštalácia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Roman Mazura 55125182 1 595,00 € 18.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0318/23 repre Stredná odborná škola dopravná 31797920 VISI INVEST s.r.o. 47815507 2 250,00 € 18.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0317/23 právne služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 TORA Legal, s.r.o. 36866326 458,86 € 18.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0316/23 vodné, stočné, zrážky Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 275,31 € 18.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0315/23 tepelná energia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 3 141,43 € 18.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0314/23 elektrická energia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 674,47 € 18.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0312/23 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 Alza.sk s.r.o. 36562939 163,29 € 18.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0311/23 predplatné 2024 Stredná odborná škola dopravná 31797920 L.K.Permanent, spol.sr.o. 31352782 36,00 € 13.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0310/23 predplatné 2024 Stredná odborná škola dopravná 31797920 L.K.Permanent, spol.sr.o. 31352782 36,00 € 13.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0309/23 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 26,04 € 12.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0308/23 fotografické a grafické služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Five2twelve s.r.o. 51872650 749,00 € 11.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0307/23 kancelárske potreby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Tibor Varga TSV Papier 32627211 326,90 € 11.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0306/23 telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 324,97 € 11.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0304/23 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 817,72 € 08.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0305/23 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 39,47 € 08.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0302/23 učebnice Stredná odborná škola dopravná 31797920 Ladislav Mery Ing. 11703776 225,90 € 07.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0303/23 nájom tlač. zariadení Stredná odborná škola dopravná 31797920 Z+M servis a.s. 44195591 82,64 € 07.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0301/23 elektrická energia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Uninova hostel s.r.o. 44743939 599,31 € 06.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0300/23 čistiace prostriedky Stredná odborná škola dopravná 31797920 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 043,57 € 06.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0299/23 skartátory Stredná odborná škola dopravná 31797920 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 335,50 € 06.12.2023 16.01.2024 Faktúra