Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1971

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0041/24 elektrická energia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 609,90 € 16.02.2024 09.03.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0040/24 ABO rohož Stredná odborná škola dopravná 31797920 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 46,73 € 15.02.2024 09.03.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0039/24 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 WELD - EXPERT s.r.o. 46515658 1 102,22 € 14.02.2024 09.03.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0038/24 OLO Stredná odborná škola dopravná 31797920 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 365,83 € 13.02.2024 09.03.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0036/24 funkčné vzdelávanie Stredná odborná škola dopravná 31797920 Vysoká škola DTI, s.r.o. 36342645 189,00 € 13.02.2024 09.03.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0037/24 kontajner zmiešaný odpad Stredná odborná škola dopravná 31797920 HK Company, s.r.o. 45986231 456,00 € 13.02.2024 09.03.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0034/24 telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 243,50 € 12.02.2024 09.03.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0035/24 Inzercia Veterán 3-5/2024 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovart rekord s.r.o. 35724536 1 680,00 € 12.02.2024 09.03.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0033/24 ročné predplatné 5 kanálov neobmedzeních volaní Stredná odborná škola dopravná 31797920 Netfon, s.r.o. 44829710 1 297,34 € 09.02.2024 09.03.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0032/24 asc dochádzka Stredná odborná škola dopravná 31797920 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 2 990,00 € 09.02.2024 09.03.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0031/24 prenájom tlačových zariadení Stredná odborná škola dopravná 31797920 Z+M servis a.s. 44195591 84,27 € 07.02.2024 09.03.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0030/24 telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 62,77 € 06.02.2024 09.03.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0029/24 učebné pomôcky pre autodiagnostiku Stredná odborná škola dopravná 31797920 FECO, s.r.o. 35711141 30 782,40 € 06.02.2024 09.03.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0028/24 repre Stredná odborná škola dopravná 31797920 Delikomat Slovensko, spol.s.r.o. 35766875 83,99 € 06.02.2024 09.03.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0025/24 rezanie smrekových dosiek Stredná odborná škola dopravná 31797920 Ján Sabin 31739385 240,00 € 05.02.2024 09.03.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0026/24 právne služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 TORA Legal, s.r.o. 36866326 792,00 € 05.02.2024 09.03.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0027/24 kancelárske a čistiace potreby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Tibor Varga TSV Papier 32627211 153,04 € 05.02.2024 09.03.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0023/24 BOZP a PO Stredná odborná škola dopravná 31797920 Safety@Work s.r.o. 46213082 30,00 € 02.02.2024 09.03.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0024/24 zemný plyn Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 286,00 € 02.02.2024 09.03.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0017/24 telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Netfon, s.r.o. 44829710 1 081,12 € 30.01.2024 04.03.2024 Faktúra
DFBV/0016/24 ABO rohož Stredná odborná škola dopravná 31797920 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 33,85 € 29.01.2024 11.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0012/24 jazykový kurz Stredná odborná škola dopravná 31797920 Jazyková škola 17319145 277,00 € 25.01.2024 11.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0015/24 kancelárske potreby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Tibor Varga TSV Papier 32627211 496,97 € 25.01.2024 11.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0014/24 zemný plyn Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 286,00 € 25.01.2024 11.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0013/24 LK Stredná odborná škola dopravná 31797920 CK AZAD s.r.o. 43792138 5 400,00 € 25.01.2024 11.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0011/24 tepelná energia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 3 748,24 € 22.01.2024 11.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0010/24 elektrická energia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 551,38 € 22.01.2024 11.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0008/24 okuliare Stredná odborná škola dopravná 31797920 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 7,57 € 12.01.2024 11.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0006/24 multilicencia Infocar Academy Stredná odborná škola dopravná 31797920 Cocio s.r.o. 53513487 4 996,80 € 11.01.2024 11.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0007/24 telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 254,87 € 11.01.2024 11.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra