Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2100
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0003/23 | práva na verzie Vema r. 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 13,92 € | 17.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/24 | práva na verzie Vema r. 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 14,88 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0004/17 | inzercia v prílohe SME | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 35790253 | 264,00 € | 24.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | mob.tel. 15.12.2017-14.1.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,79 € | 23.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | mob.tel. 15.12-14.1.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,59 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | kancelársky materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 99,15 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | záloha za vodu a stočné - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 28.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | vyúčtovanie spotreby plynu za r. 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 107,76 € | 13.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | paušál za výťah - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 23.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 62,90 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0005/17 | mot.tel. 15.12.-14.1.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,82 € | 24.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | vyúčtovanie vody za 10/17-12/17 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,60 € | 25.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | inzercia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 35790253 | 208,80 € | 24.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | zástava SR + EU | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | 2U s.r.o | 17315786 | 58,80 € | 23.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 135,02 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | práva na verzie r. 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 12,36 € | 17.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 53,62 € | 23.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | pečiatka - 1ks, štočok s poduškou - 1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 73,87 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0006/17 | vyúčtovanie vody ua 3.Q 2016, vyúčtovanie stočného za 3.Q 2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 31.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 55,00 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra |