Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2129
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0226/22 | tel.účty - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,94 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/22 | tel.účty - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,26 € | 06.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/19 | mob.tel. 15.6.-30.6.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,06 € | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/23 | tel.účty - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,39 € | 09.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0020/24 | tel.účty - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,23 € | 08.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0039/24 | tel.účty - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,58 € | 08.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0070/24 | tel.účty - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,98 € | 09.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
VO/0066/23 | výkon stavebného dozoru na rekonštrukciu plynovej kotolne | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 3 420,00 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0024/24 | stavebný dozor k rekonštrukcii kotolne | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 3 420,00 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0110/20 | výmena radiátora | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Martin Jurecký | 44402015 | 228,73 € | 04.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
VO/0009/20 | výmena radiátora | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Martin Jurecký | 44402015 | 228,73 € | 29.07.2020 | 30.07.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0157/19 | obnova povrchu dopravnej značky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CDS Ľubomír Čeman | 11694017 | 45,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
VO/0023/19 | obnova povrchu dopravnej značky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CDS Ľubomír Čeman | 11694017 | 45,00 € | 16.10.2019 | 16.10.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0245/22 | jednomiestne škol.lavice a stoličky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Linea SK, s.r.o. | 35716932 | 9 910,56 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
VO/0060/22 | dodanie školských lavíc 1-miestnych- 84ks a stoličiek- 84ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Linea SK, s.r.o. | 35716932 | 9 910,56 € | 27.10.2022 | 27.10.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0163/21 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Simplysport.sk - Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 815,55 € | 26.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0048/21 | športové potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Simplysport.sk - Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 815,55 € | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0010/22 | basketbalová lopta - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Biznis inn print s.r.o. | 47050039 | 116,70 € | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0064/22 | basket.lopta na turnaj - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Biznis inn print s.r.o. | 47050039 | 116,70 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/22 | basketbalové (10ks) a voleybalové (10ks) lopty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Biznis inn print s.r.o. | 47050039 | 599,10 € | 30.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra |