Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2129
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0023/20 | switch 9ks + sieťové príslušenstvo | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 2 000,00 € | 10.11.2020 | 11.11.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
6i/2019 | Zmluva o správe počítačovej sieti a IKT | Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 30.10.2019 | 01.11.2019 | 30.10.2019 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | |
1i/2022 | Zmluva o poskytovaní služby - správa počítačovej sieti a IKT | Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 31.01.2022 | 03.03.2022 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
DFBV/0027/22 | údržba a správa počítačovej siete - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 01.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/22 | elektromateriál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 304,80 € | 22.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | údržba a správa počítačovej siete - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 05.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
VO/0014/22 | elektomateriál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 133,20 € | 03.05.2022 | 03.05.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0074/22 | elektromateriál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 133,20 € | 04.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/22 | údržba a správa počítačovej siete - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 03.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | údržba a správa počítačovej siete - 5/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 01.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/22 | údržba a správa počítačovej siete - 6/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/22 | údržba a správa počítačovej siete - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/22 | údržba a správa počítačovej siete - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/22 | údržba a správa počítačovej siete - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/23 | údržba a správa počítačovej siete - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 861,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/23 | údržba a správa počítačovej siete - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 702,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/23 | údržba a správa počítačovej siete - 9/2023 + tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 694,20 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/23 | tovar k inštalácii dataprojektorov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 302,40 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/23 | údržba a správa počítačovej siete - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/23 | údržba a správa počítačovej siete - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 758,40 € | 01.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra |