Faktúry
Počet záznamov: 1702
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0004/23 | paušál za výťah - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 23.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 62,90 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0005/17 | mot.tel. 15.12.-14.1.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,82 € | 24.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | vyúčtovanie vody za 10/17-12/17 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,60 € | 25.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | inzercia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 35790253 | 208,80 € | 24.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | zástava SR + EU | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | 2U s.r.o | 17315786 | 58,80 € | 23.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 135,02 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | práva na verzie r. 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 12,36 € | 17.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 53,62 € | 23.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | pečiatka - 1ks, štočok s poduškou - 1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 73,87 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0006/17 | vyúčtovanie vody ua 3.Q 2016, vyúčtovanie stočného za 3.Q 2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 31.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 55,00 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | školenie mzdy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 192,00 € | 24.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/21 | ochrana objektu - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 96,00 € | 02.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | paušál za mobil.telefón - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,06 € | 25.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/23 | online seminár "Ako zaraďovať zamestnancov škôl do plat.taríf" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 64,00 € | 23.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | oprava, čistenie a nastavenie kotla - havarijný stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Vladimír Pastucha - VP Plynoservis | 40550613 | 620,00 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0007/17 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 55,00 € | 02.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | záloha za plyn - 2/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 02.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | záloha za vodu a stočné - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 30.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | inzercia - Pezinské echo | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Petit press, a.s. | 35790253 | 96,00 € | 24.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/21 | záloha za plyn - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 02.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | vývoz kuchynského odpadu - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 25.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | paušál za mobil.telefón - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/24 | záloha za plyn - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 22.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0008/17 | ochrana objektu - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 02.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | ochrana objektu - 1/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/19 | inzercia - Modranské zvesti | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 66,00 € | 30.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/20 | seminár - Top dotácie 2020 - školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grantexpert, s.r.o. | 47454890 | 39,00 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra |